Contract Notice Detail
Summary Information

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260,900 Dominican Pesos
 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0135 
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, DESINFECTANTES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, DESINFECTANTES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

31/10/2024 11:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
132,826.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0341,077.84  DOP----View
2.3.9.1.0191,748.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 132,826.81  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411132,826.81  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/11/2024 14:14:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
01/11/2024 13:50:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
05/11/2024 15:26:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
05/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
05/11/2024 17:19:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/11/2024 09:55:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
06/11/2024 11:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de inicio de materiales de limpienza_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Certf.f. de materiales de limpienza_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud de materiales de limpienza_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones tecnicas- materiales de limpienza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.165763619/11/2024 11:21132,826.81 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Roslyn, SRL132,826.81 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
260,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03CAJAS DE PASTA DE JABON DE CUABA7CAJ1,70011,900.00
    
 
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO 6/112CAJ1,20014,400.00
    
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB6UD1,4008,400.00
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CUBETAS DE PASTA DE FREGAR4UD3,30013,200.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE DESINFECTANTES DE DIVERSOS OLORES 6/170CAJ1,10077,000.00
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CAJAS DE CLORO 6/170CAJ80056,000.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 6/140CAJ1,70068,000.00
    
8
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CAJA DE REMOVEDOR DE MANCHA PARA PISOS GALONES 6/14CAJ2,1008,400.00
    
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CAJAS DE CLORO AL 5.25% 6/13CAJ1,2003,600.00
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TypeReferenceSubjectDate
06/11/2024 14:14 (UTC -4 hours)
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