Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
199,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0040
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE PARA EL LANZAMIENTO DEL MERKA PERKIN A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE PARA EL LANZAMIENTO DEL MERKA PERKIN A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2024 14:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2024 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,999.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
219,999.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0040
219,999.20
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0040
2024
219,999.20
DOP
Vencido
CUOTA STGO-DAF-CD-2024-0040.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2024 16:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2024 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0040_001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA SIMPLE STGO-DAF-CD-2024-0040.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICADO STGO-DAF-CD-2024-0040.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES STGO-DAF-CD-2024-0040.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO STGO-DAF-CD-2024-0040.pdf
Otro
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SOLICITUD STGO-DAF-CD-2024-0040.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1655842
01/11/2024 14:05
219,999.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/11/2024 14:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nelfa Yudelka Tejada Núñez
219,999.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
199,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112703 - Tarima metálic
(...)
24112703 - Tarima metálica
2.3.9.9.05
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE PARA EL LANZAMIENTO DEL DEL MERKA PERKIN •Tarima modular 4 x 8 (1) •Sistema de sonido profesional (1) •Pantalla led 3 x 2 mts (1) •Planta eléctrica con combustible (1) •Vallas de seguridad 8 pies aluminio (14) •Puente en truss 35 x 22 (1) •Techo en truss 35 x 22 (1) •Pódium acrílico (1) •Fileros (1) •Telares blanco fondo de tarima (1) •Flete (1) NOTA: Esta contratación debe incluir servicio de montaje, técnico de audio y manejo técnico de pantalla, instalación, desinstalación, transporte y personal de apoyo.
1
UD
199,200
199,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1655842
Informe final de la selección DO1.AWD.1655842
01/11/2024 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.597323
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0040 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
31/10/2024 16:48
(UTC -4 hours)
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