Contract Notice Detail
Summary Information

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149,801 Dominican Pesos
 
CPADB-DAF-CD-2024-0088 
servicio de reparación de equipos de impresoras pertenecientes a la institución. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
servicio de reparación de equipos de impresoras pertenecientes a la institución. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

30/10/2024 15:08:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
149,801.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.02149,801.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  servicio de reparación de equipos de impresoras pertenecientes a la institución.149,801.00  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730900923577zU7i81149,801.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/10/2024 15:28:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/10/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
certificado de apropiacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.165713005/11/2024 14:58149,801 Dominican Pesos
    Final Report:05/11/2024 14:58Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    M&J Tintas y Toners, SRL149,801 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 4T-
    
Subtotal
149,801.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02Ricoh IM 550 (3209X81578) Kit alimentación, rolo fusor, PCR Cuchilla OPC y servicio1UD19,94219,942.00
    
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02Ricoh IM 550 (3209X711975) Kit alimentación, rolo fusor, PCR Cuchilla OPC, unidad reve y servicio1UD23,06923,069.00
    
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02Ricoh IM 550 (3209X500909) Kit alimentación, rolo fusor, PCR Cuchilla OPC, BYPASS y servicio1UD22,36122,361.00
    
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02Ricoh IM 550 (3209X500908) Kit alimentación, PCR, visagra, servicio1UD23,01023,010.00
    
5
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02HP M477 (VNBKKDX7CM) Kit alimentación, rolo fusor, servicio1UD18,29018,290.00
    
6
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02HP M477 (VNBKKDX7GJ) Kit alimentación, rolo fusor, banda de transferencia, servicio1UD21,24021,240.00
    
7
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02HP M477 (VNB8HC45JR) Kit alimentación, banda de transferencia, servicio1UD21,88921,889.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
05/11/2024 14:58 (UTC -4 hours)
Detail
30/10/2024 15:28 (UTC -4 hours)
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