Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
845,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HGDVC-DAF-CM-2024-0111
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2024 14:15:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/11/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
745,229.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
106,200.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
589,646.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
49,383.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
745,229.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731330518753jKtCk
1
745,229.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2024 12:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/11/2024 15:29:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/11/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA ESPICIFICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUIRIMIENTO DEL AREA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1659233
08/11/2024 13:47
745,229 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/11/2024 13:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
745,229 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
845,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO PARA CONSERJERIA Y LAVANDERIA (GALON)
1,600
UD
110
176,000.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE PARA LAVANDERIA (GALON)
700
UD
240
168,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE TELA PARA LAVANDERIA (GALON)
700
UD
235
164,500.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANOS PARA CONSERJERIA (GALON)
550
UD
240
132,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR/DESINFECTANTE (GALON)
500
UD
165
82,500.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO (LB)
300
UD
65
19,500.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO EN PASTILLA
300
UD
65
19,500.00
8
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
SACOS DE SAL EN PELLETS (50 LIB)
100
UD
830
83,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1659233
Informe final de la selección DO1.AWD.1659233
08/11/2024 13:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.599556
La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CM-2024-0111 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi
08/11/2024 12:55
(UTC -4 hours)
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