Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
104,322.14 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0052
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA NARANJO HIGUEY
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2024 14:04:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2024 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,984.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
28,750.38
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,065.48
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,375.31
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,255.69
DOP
----
View
2.3.1.1.01
6,684.50
DOP
----
View
2.3.4.1.01
21,020.52
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,505.09
DOP
----
View
2.3.3.2.01
43,327.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
122,984.92
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DADFI1703
1
122,984.92
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2024 14:49:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/10/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1655030
31/10/2024 09:45
122,984.92 Dominican Pesos
Final Report:
31/10/2024 09:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Hilandro, SRL
122,984.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CUARTA LIMPIEZA DE OFICINA
-
Subtotal
104,322.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
8
UD
270.81
2,166.48
2
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Antisépticos basados en alcohol o acetona
12
CAJ
1,280.95
15,371.40
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
10
PAQ
569.94
5,699.40
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
5
PAQ
132.17
660.85
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
12
PAQ
875.56
10,506.72
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
25
PAQ
152.93
3,823.25
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
10
PAQ
826
8,260.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
5
PAQ
2,825.55
14,127.75
9
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos
15
GAL
334.53
5,017.95
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
20
GAL
95.58
1,911.60
11
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Limpiador de manos
10
GAL
181.72
1,817.20
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
15
GAL
175.23
2,628.45
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
10
GAL
352.82
3,528.20
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
10
GAL
842.09
8,420.90
15
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares naturales o productos endulzantes
125
LB
46.1
5,762.50
16
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
alcohol gel para mano
3
GAL
814.2
2,442.60
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
30
LB
55.76
1,672.80
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica para uso domestico
8
UD
175.23
1,401.84
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar
10
UD
84.37
843.70
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
insecticida para plagas
15
UD
303.73
4,555.95
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
brillo verde para fregar
12
UD
53.67
644.04
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes nogros de limpieza
10
UD
95.58
955.80
23
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiador de piso liquido
12
UD
175.23
2,102.76
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1655030
Informe final de la selección DO1.AWD.1655030
31/10/2024 09:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.596732
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0052 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
30/10/2024 14:49
(UTC -4 hours)
Detail