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Summary Information

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176,950 Dominican Pesos
 
DGCINE-DAF-CD-2024-0075 
Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/10/2024 08:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
44,050.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0144,050.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.13,450.00  DOPDiciembre2024
2  Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.30,600.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730822940067Z2LsQ144,050.00  DOPLink
2025EG1741098573970CnNYe130,600.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/11/2024 15:40:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
30/10/2024 09:23:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
30/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
30/10/2024 10:18:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
30/10/2024 11:13:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
30/10/2024 11:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
30/10/2024 11:45:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
30/10/2024 12:28:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
30/10/2024 12:32:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
30/10/2024 12:43:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compra sumnistro f.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto apropiacion suministro f.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ficha tecnica suministros.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.165624801/11/2024 15:59147,898.08 Dominican Pesos
    Final Report:01/11/2024 15:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Industrias Banilejas, SAS43,750.56 Dominican Pesos
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    Planeta Azul, SA44,050 Dominican Pesos
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    Roslyn, SRL31,963.44 Dominican Pesos
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    Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL28,134.08 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ALIMENTOS Y BEBIDAS-
    
Subtotal
133,450.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar crema40PAQ2008,000.00
    
 
2
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Té frio12UD7008,400.00
    
 
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café175LB28049,000.00
    
 
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora40UD60024,000.00
    
 
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua600UD6036,000.00
    
 
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua23UD3508,050.00
1.2  
 LIMPIEZA -
    
Subtotal
43,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Cloro30GAL2006,000.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de piso25GAL3007,500.00
    
 
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas comerciales 500/150UD1005,000.00
    
 
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla (fardo 6/1)10UD1,00010,000.00
    
 
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño jumbo (fardo 12/1)15UD1,00015,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
01/11/2024 15:59 (UTC -4 hours)
Detail
01/11/2024 15:40 (UTC -4 hours)
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