Contract Notice Detail
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Base Total Price:
342,290 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2024-0041
Request Name:
MAYORDOMIA-ADQUISICION DE INSUMOS TRIMESTRE OCT. DIC. 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MAYORDOMIA-ADQUISICION DE INSUMOS TRIMESTRE OCT. DIC. 2024
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2024 08:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/11/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/11/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/11/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,311.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
2,004.60
DOP
----
View
2.3.7.2.03
7,605.34
DOP
----
View
2.2.5.3.04
8,283.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,938.23
DOP
----
View
2.3.9.9.05
18,476.26
DOP
----
View
2.3.3.2.01
136,003.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MAYORDOMIA-ADQUISICION DE INSUMOS TRIMESTRE OCT. DIC. 2024
179,311.73
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
cc-322-2024
1
179,311.73
DOP
Vencido
CC-322-CARY.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/11/2024 13:38:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
30/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/10/2024 12:13:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/11/2024 17:03:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/11/2024 07:36:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL 120.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1658417
18/11/2024 14:16
309,498.5 Dominican Pesos
Final Report:
18/11/2024 14:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
77,703.2 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
179,311.72 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
52,483.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Mayordomía
-
Subtotal
342,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro 5.5%
40
GAL
80
3,200.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro 100%
10
GAL
115
1,150.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
18
GAL
150
2,700.00
4
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE EN SPRAY
12
UD
400
4,800.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR GALON
30
GAL
145
4,350.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
ATOMIZADOR 1/2 LITRO
6
UD
125
750.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
36
UD
35
1,260.00
8
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
CERA PARA PISOS
3
UD
500
1,500.00
9
12163001 - Agentes de lim
(...)
12163001 - Agentes de limpieza de lodo
2.3.7.2.99
DETERGENTE LIBRA (ACE)
60
LB
45
2,700.00
10
48101916 - Dispensadores
(...)
48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
DISPENSADOR DE SERVILLETAS
4
UD
1,400
5,600.00
11
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR P/JABON
6
UD
2,000
12,000.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ECOBAS
12
UD
150
1,800.00
13
12163001 - Agentes de lim
(...)
12163001 - Agentes de limpieza de lodo
2.3.7.2.99
FAROLA
12
UD
275
3,300.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 55 GL (NEGRA)
1,500
UD
8
12,000.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 30 GL (NEGRA)
2,000
UD
9
18,000.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 55 GL (ROJAS)
1,500
UD
9
13,500.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 30 GL (ROJAS)
1,000
UD
8
8,000.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA (M)
10
UD
165
1,650.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA INDUSTRIALES (L Y XL)
10
UD
170
1,700.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN SPRAY
3
UD
350
1,050.00
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA
20
GAL
160
3,200.00
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANOS
35
GAL
200
7,000.00
23
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
3
UD
250
750.00
24
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL P/ DISPENSADOR
500
UD
300
150,000.00
25
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
500
UD
130
65,000.00
26
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO P/HOJA
1
UD
900
900.00
27
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
SPRAY 6.2 O AMBIENTADOR
3
UD
530
1,590.00
28
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No. 36 C/PALO
13
UD
240
3,120.00
29
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS MICROFIBRAS
36
UD
70
2,520.00
30
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
ZAFACON CON TAPAS 32 GL
12
UD
600
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1658417
Informe final de la selección DO1.AWD.1658417
18/11/2024 14:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.598118
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2024-0041 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
05/11/2024 13:38
(UTC -4 hours)
Detail