Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,999.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CD-2024-0185
Request Name:
Compra de materiales que serán usados en la readecuación en distintos destacamentos policiales ubicados en el Gran Santo Domingo .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales que serán usados en la readecuación en distintos destacamentos policiales ubicados en el Gran Santo Domingo .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2024 11:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2024 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2024 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2024 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/10/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,706.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
16,856.30
DOP
----
View
2.3.6.4.06
973.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,988.50
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,876.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,041.60
DOP
----
View
2.3.6.2.02
67,614.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,018.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
17,228.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
46,079.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
5,031.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
173,706.62
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-482
1
173,706.62
DOP
Vencido
2024_482_certificado_de_cuota_a_comprometer_signed.pdf
2025
482
1
173,706.62
DOP
Vencido
2024_482_certificado_de_cuota_a_comprometer_signed.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2024 13:52:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2024 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Técnicas ..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_de_compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de fondos ..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Memo Materiales..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1654529
29/10/2024 16:08
173,706.62 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roman Paredes Industrial, SRL
173,706.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
233,999.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Cubetas de masillas
3
UD
2,900
8,700.00
2
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija 120
25
UD
100
2,500.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Porta rolos
8
UD
200
1,600.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota para rolos
20
UD
190
3,800.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas 3pulg
12
UD
190
2,280.00
6
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro blanco tradicional
9
UD
6,500
58,500.00
7
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
Lavamanos blanco sencillo
8
UD
4,300
34,400.00
8
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
Ducha sencilla
5
UD
2,250
11,250.00
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavines
40
UD
475
19,000.00
10
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
Galones de thinner
10
UD
700
7,000.00
11
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Rollo de alambre #12 americano (color Negro)
4
UD
10,000
40,000.00
12
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
Roseta
30
UD
100
3,000.00
13
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
Interruptores doble
10
UD
275
2,750.00
14
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Junta de cera para inodoro
10
UD
150
1,500.00
15
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Manguera para inodoros
10
UD
270
2,700.00
16
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Niples 3 pulgadas
10
UD
150
1,500.00
17
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Manguera de lavamanos
10
UD
200
2,000.00
18
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda de Cemento Blanco
2
UD
2,600
5,200.00
19
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorriente Sencillo
50
UD
200
10,000.00
20
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Interruptor Sencillo
20
UD
200
4,000.00
21
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Cartillo de Silicón transparente
6
UD
600
3,600.00
22
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiador de cerámica
5
UD
700
3,500.00
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillones
5
UD
650
3,250.00
24
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Juego de guantes de limpieza
6
UD
328.3
1,969.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.596134
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0185 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
29/10/2024 13:52
(UTC -4 hours)
Detail