Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,761,402.1 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGESETT-DAF-CM-2024-0088
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2024 08:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
07/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
214,996.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
214,996.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
MATERIALES DE LIMPIEZA
214,996.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732290977369cQZJS
1
214,996.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2024 20:15:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2024 15:22:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de aprobacion limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud de compras limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1665701
19/11/2024 20:31
948,750.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2024 20:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Núñez Martínez & Asociados, SRL
733,754.68 Dominican Pesos
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Soluciones Greikol, SRL
214,996 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
adquisicion de materiales de limpieza, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres
-
Subtotal
1,761,402.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de servilleta 500/10, segun muestra
50
UD
3,068
153,400.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel higienico jumbo para dispensadores, segun muestras
300
UD
1,770
531,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla jumbo para dispensadores 6/1, segun muestra
200
UD
2,111.02
422,204.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador en spray, segun muestra.
150
UD
371.5
55,725.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de cloro, segun muestra.
185
GAL
185.26
34,273.10
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galon desinfectante liquido, segun muestra.
250
GAL
328.04
82,010.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Unidades de desinfectante en spray, segun muestra
50
UD
671.42
33,571.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
sacos de detergente en polvo de 30 libras, segun muestra.
50
UD
1,719.36
85,968.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de ceramica, segun muestra..
50
GAL
289.1
14,455.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Unidades de suaper no.36, con palo de madera, segun muestra.
300
UD
295
88,500.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Unidades de Escoba Plastica, segun muestra.
150
UD
206.5
30,975.00
12
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Galon jabon liquido, segun muestra.
150
GAL
295
44,250.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquete funda de empaque. segun muestra.
100
PAQ
295
29,500.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
pares de guantes de goma. segun muestra.
250
PAQ
333.94
83,485.00
15
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Unidad de Brillo Verde 10/1, segun muestras.
150
UD
24.5
3,675.00
16
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
zafacon plasticos para baños con pedal de 2.64gls, segun muestras.
50
UD
567.58
28,379.00
17
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
zafacon de metal para oficina negro de 5 gal, segun muestras.
50
UD
800.64
40,032.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1665701
Informe final de la selección DO1.AWD.1665701
19/11/2024 20:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.603484
La lista de oferentes del proceso DIGESETT-DAF-CM-2024-0088 publicada por Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
19/11/2024 20:15
(UTC -4 hours)
Detail