Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
154,945 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CD-2024-0075
Request Name:
Adquisición de Café, Azúcar y Edulcorante para uso de las diferentes áreas y departamentos del Campus Universitario de la UTECO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Café, Azúcar y Edulcorante para uso de las diferentes áreas y departamentos del Campus Universitario de la UTECO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2024 16:04:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/10/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/10/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2024 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,730.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
28,730.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Unico pago
28,730.88
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
154,945.00
DOP
Vencido
Certificado de fondos.pdf
2025
1
1
154,945.00
DOP
Vencido
Certificado de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2024 17:18:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/10/2024 09:56:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/10/2024 11:15:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/10/2024 18:19:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/10/2024 08:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/10/2024 09:39:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
28/10/2024 12:00:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
04- Especificaciones tecnicas2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificado de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1654645
29/10/2024 17:48
178,609.78 Dominican Pesos
Final Report:
29/10/2024 17:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provecom Proveedores Comerciales, SRL
28,730.88 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
149,878.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
154,945.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de café (24/1)
23
UD
5,400
124,200.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete de café (12/1)
21
UD
225
4,725.00
3
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Endulzante artificial grande (300/1)
3
CAJ
360
1,080.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paquete de azúcar crema (5 libras)
172
UD
145
24,940.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1654645
Informe final de la selección DO1.AWD.1654645
29/10/2024 17:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.596330
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2024-0075 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
29/10/2024 17:18
(UTC -4 hours)
Detail