Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
139,079.78 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0025
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE OCTUNRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2024 10:04:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
24/10/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2024 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
24/10/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/10/2024 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/10/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/10/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2024 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,079.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
8,112.50
DOP
----
View
2.3.2.2.01
470.53
DOP
----
View
2.3.9.6.01
82,600.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,171.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
40,699.29
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,026.27
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
139,079.79
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17298628429735IWuj
1
139,079.79
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/10/2024 11:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
25/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacion.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1652026
24/10/2024 13:55
139,079.78 Dominican Pesos
Final Report:
24/10/2024 13:55
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Contract Value
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Vensur, SRL
139,079.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
139,079.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
14
GAL
112.1
1,569.40
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
12
GAL
472
5,664.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiadores de propósito general
6
UD
1,711
10,266.00
4
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
Limpiadores de amoniaco
4
GAL
177.72
710.88
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
5
PAQ
444.75
2,223.75
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
5
PAQ
560.5
2,802.50
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
4
PAQ
769.81
3,079.24
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas
5
UD
560.5
2,802.50
9
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.2.2.01
Paños para lavar
5
PAQ
94.11
470.55
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones
6
GAL
236
1,416.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponjas o esponjillas
7
UD
292.05
2,044.35
12
32111503 - Diodos emisore
(...)
32111503 - Diodos emisores de luz (led)
2.3.9.6.01
Diodos emisores de luz (led)
10
UD
295
2,950.00
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lámpara Led
20
UD
265.5
5,310.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Almohadillas para restregar
10
PAQ
116.41
1,164.05
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
2
GAL
678.5
1,357.00
16
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables para uso doméstico
1
PAQ
1,829.03
1,829.03
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
1
PAQ
342.2
342.20
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
10
UD
389.4
3,894.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
10
UD
280.98
2,809.80
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire
8
UD
590
4,720.00
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
2
UD
290.1
580.20
22
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillos de baño
6
UD
194.7
1,168.20
23
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
1
UD
256.13
256.13
24
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas
10
UD
531
5,310.00
25
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lámpara Led
7
UD
10,030
70,210.00
26
32141106 - Bases de tubo
2.3.9.6.01
Bases de tubo
7
UD
590
4,130.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1652026
Informe final de la selección DO1.AWD.1652026
24/10/2024 13:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.594607
La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0025 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica
24/10/2024 11:58
(UTC -4 hours)
Detail