Contract Notice Detail
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Base Total Price:
109,665 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0073
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2024 15:07:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
01/11/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/11/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,135.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
29,647.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
16,019.09
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,972.66
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,496.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0073
51,135.37
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG173014983251438Z3F
1
51,135.37
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2024 14:50:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/10/2024 10:21:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/10/2024 16:31:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/10/2024 09:25:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/10/2024 12:44:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/10/2024 15:09:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/10/2024 17:22:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/10/2024 11:40:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
27/10/2024 11:37:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/10/2024 08:32:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/10/2024 10:44:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1653727
28/10/2024 16:16
51,135.36 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
OMX Multiservicios, SRL
51,135.36 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
109,665.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 10/1
15
CAJ
3,800
57,000.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) VARIOS COLORES
170
UD
50
8,500.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL CAJA 10/1
40
UD
160
6,400.00
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON 12/1 CAJA
5
UD
125
625.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES ( ROJO, AZUL Y NEGRO )
20
UD
65
1,300.00
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DIFERENTES COLORES
50
UD
70
3,500.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 51 MM CAJA
12
UD
190
2,280.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 41 MM CAJA
12
UD
125
1,500.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 32 MM CAJA
12
UD
95
1,140.00
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 19 MM CAJA
12
UD
60
720.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP P/ PAPEL GRANDE DE METAL 55MM CAJA
20
UD
50
1,000.00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP P/ PAPEL PEQ. DE METAL 33M CAJA
20
UD
50
1,000.00
13
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.9.05
BANDA DE GOMAS (GOMITAS)
50
UD
50
2,500.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 CAJA 10/1
10
CAJ
500
5,000.00
15
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS TRIPLE A 24 ( PARES)
24
UD
175
4,200.00
16
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA ANCHA GRANDE
40
UD
75
3,000.00
17
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO TIPO CARTA
1,000
UD
6
6,000.00
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA SIN TIMBRAR 9½ X 12
200
UD
10
2,000.00
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA SIN TIMBRAR 9½ X 12
200
UD
10
2,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.595686
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0073 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
28/10/2024 14:50
(UTC -4 hours)
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