Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
15,025 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2024-0263
Request Name:
Compra de Material para Diferente areas Departamentos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Material para Diferente areas Departamentos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2024 14:45:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2024 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2024 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2024 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2024 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2024 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2024 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,729.50
DOP
Budget Appropriation Value
17,729.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
1,947.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
5,900.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,534.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,770.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
796.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,416.00
DOP
----
View
2.2.5.8.01
4,366.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
17,729.50
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2024
1
17,729.50
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2024 15:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TENICA DE MANTENIMIENTO PIN.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TENICA DE MANTENIMIENTO PIN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1651049
22/10/2024 15:35
17,729.5 Dominican Pesos
Final Report:
22/10/2024 15:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
17,729.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
15,025.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211502 - Servidores de
(...)
43211502 - Servidores de computador de gama alta
2.6.1.3.01
PINTURA AUTOMOTRIS PREPARADA
2
UD
2,500
5,000.00
2
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKINTAPE
4
UD
325
1,300.00
3
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01
GALONES DE THIRNER
2
GAL
750
1,500.00
4
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA 300
3
UD
75
225.00
5
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA 250
3
UD
75
225.00
6
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA 450
3
UD
75
225.00
7
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
RELLENO TROPICAL1/4
2
UD
825
1,650.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREKER EUROPEO DE 80 AMP
1
UD
1,200
1,200.00
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
KIT DE TU BERIA PARA AIRE DE 12 BTUDE COBRE
1
UD
1,600
1,600.00
10
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
KIT DE TUBERIA DE AIRE DE 1800BTU COBRE
1
UD
2,100
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1651049
Informe final de la selección DO1.AWD.1651049
22/10/2024 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.593858
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2024-0263 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
22/10/2024 15:30
(UTC -4 hours)
Detail