Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Camara de Cuentas de la República on 21/04/2025 08:56:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Cancelado
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
102,012 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0120
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA. PCB-3841
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/10/2024 15:04:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,012.00
DOP
Budget Appropriation Value
102,012.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
72,540.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,140.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
13,824.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
2,458.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
3,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0
5
102,012.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PACC.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITU DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
102,012.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptador hembra pvc 3/4
7
UD
40
280.00
1
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
Cemento pvc azul
7
UD
1,020
7,140.00
1
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble cara
7
UD
400
2,800.00
1
40142202 - Reguladores de
(...)
40142202 - Reguladores de fluido
2.3.9.8.01
Llave de lavamanos (mezcladora)Monomando
4
UD
2,856
11,424.00
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera para lavamanos y/o Mezcladora monomando
10
UD
1,000
10,000.00
1
40141739 - Tapas de desag
(...)
40141739 - Tapas de desagüe
2.3.9.8.02
Parrilla de piso antiolor
2
UD
500
1,000.00
1
23231501 - Barras portasi
(...)
23231501 - Barras portasierra
2.3.9.8.01
Segueta
20
UD
120
2,400.00
1
40142310 - Tapa de tuberí
(...)
40142310 - Tapa de tubería
2.3.9.8.02
Tapa para inodoro elongada
9
UD
1,500
13,500.00
1
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.6.4.06
Teflón 1" x 0.2 mm
2
UD
1,229
2,458.00
1
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.9.8.02
Válvula fluxon para inodoro 1.6
5
UD
7,500
37,500.00
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceite wd40
5
UD
650
3,250.00
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
Codo PPR 63mm
4
UD
25
100.00
1
31231318 - Tubería de alu
(...)
31231318 - Tubería de aluminio
2.3.9.8.02
Tubo PPR 63mm
5
UD
2,000
10,000.00
1
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptador hembra PPR 63mm
4
UD
40
160.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1744420
Cancelación del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0120
21/04/2025 08:56
(UTC -4 hours)
Detail