Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
142,619.86 Dominican Pesos
Request Reference:
UNADE-DAF-CD-2024-0066
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA (UNADE).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/10/2024 13:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/10/2024 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2024 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/10/2024 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/10/2024 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2024 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,291.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
104,446.58
DOP
----
View
2.3.9.9.05
10,896.47
DOP
----
View
2.3.9.1.01
46,895.75
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,052.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
168,291.44
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729514905367Ao6Lu
1
168,291.44
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/10/2024 08:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Ofertas económicas
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1650002
21/10/2024 08:13
168,291.43 Dominican Pesos
Final Report:
21/10/2024 08:13
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
168,291.43 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
142,619.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 12X90
3
UD
3,185.68
9,557.04
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADAS ESTILO BLANCA 60/1/50
3
UD
7,165.86
21,497.58
3
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
VELONES AROMATICOS DE 4 ONZA
15
UD
615.62
9,234.30
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENEICO 350 PIES 12/1
12
UD
2,191.06
26,292.72
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 6/8 ONZ
2
UD
2,665.25
5,330.50
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
10
UD
534.6
5,346.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS FUNDAS NEGRA DE BASURA 30/5/55 GL 36X54
2
UD
1,248
2,496.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS SERVILLETAS BLANCA NO.10 PEQUEÑA
10
UD
1,263.64
12,636.40
9
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
3
UD
1,021.25
3,063.75
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVA PLATOS
10
UD
265
2,650.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA
10
UD
260
2,600.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
10
UD
206.56
2,065.60
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
5
UD
260.4
1,302.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PROFUNDO DE CERAMICAS
5
UD
311.6
1,558.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL DOBLE ESENCIA 12/1
4
UD
1,310.5
5,242.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA
30
UD
83.25
2,497.50
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS SERVILLETAS LARGA PARA MANO CONFORT PREMIUN
7
UD
1,898.33
13,288.31
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES FUNDAS BLANCA PARA BASURA DE 5 GL 17X22 100/1
20
UD
346.01
6,920.20
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS 40/1
2
UD
2,123.68
4,247.36
20
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES 32 ONZ
6
UD
487.5
2,925.00
21
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
6
UD
311.6
1,869.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1650002
Informe final de la selección DO1.AWD.1650002
21/10/2024 08:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.593073
La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0066 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
21/10/2024 08:00
(UTC -4 hours)
Detail