Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
365,700 Dominican Pesos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2015-008 (Presentación de ofertas)
Request Name:
Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza (Presentación de ofertas)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Previous Phase
Fase del Pliego de Condiciones (borrador)
Related Notice
DO1.NTC.14605
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Publicación del pliego de condiciones definitivo
30/06/2015 11:20:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/07/2015 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2015 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/07/2015 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/07/2015 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/07/2015 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2015 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2015 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2015 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Destino del gasto
Origen de los recursos
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.16301
07/09/2015 16:36
579,617.96 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
489,611.1 Dominican Pesos
PRISMA, SRL
0 Dominican Pesos
Enerlim, SRL
90,006.86 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
ITBIS incluido en el precio
Precio total estimado
365,700.00
Ref. Artículo.
Descripción
Cantidad
Unidad
Código UNSPSC
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
Toalla tela de cocina
2
DOC
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
1,200
2,400.00
2
Escobas Plasticas
2
DOC
47131604 - Escobas
1,440
2,880.00
3
Suaper #36
2
DOC
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
1,700
3,400.00
4
Cloro
24
GAL
12141901 - Cloro cl
100
2,400.00
5
Guantes de Gomas (M)
2
DOC
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
720
1,440.00
6
Ambientadores en Spray (Manzana y Canela)
2
DOC
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
708
1,416.00
7
Gel Antibacterial
12
GAL
12161801 - Geles
650
7,800.00
8
Pinespuma
3
DOC
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
4,968
14,904.00
9
Papel de Baño Jumbo 12/1
125
CAJ
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
800
100,000.00
10
Papel Toalla
50
CAJ
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
1,700
85,000.00
11
Jabón para Mano en Spray 6/1 13.52oz
20
CAJ
53131608 - Jabones
1,400
28,000.00
12
Fundas P/Tanques 54X35 de 55 GAL
8,000
UD
31181701 - Empaques
6
48,000.00
13
Fundas Negras 36X54 CAL 100
3,000
UD
31181701 - Empaques
5
15,000.00
14
Fundas Negras 17X22 CAL 85
5,000
UD
31181701 - Empaques
4
20,000.00
15
Fundas P/ Zafacones 26X33 CAL 100
3,000
UD
31181701 - Empaques
5
15,000.00
16
Brillos Verdes
3
DOC
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
200
600.00
17
Esponja Doble Cara P/Fregar
3
DOC
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
450
1,350.00
18
Jabón Liquido P/Fregar (Fragancia Limón)
18
GAL
53131608 - Jabones
165
2,970.00
19
Jabón Liquido P/ Manos
12
GAL
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
200
2,400.00
20
Descalin
8
GAL
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
280
2,240.00
21
Detergente en Polvo 30LB C/U
5
UD
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
800
4,000.00
22
Desinfectante Multiuso
18
GAL
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
200
3,600.00
23
Aire Comprimido 10/ ONZ
3
DOC
27131502 - Pistola de air
(...)
27131502 - Pistola de aire comprimido
300
900.00
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