Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
700,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0448
Request Name:
MATERIALES PARA TAPIZAR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA TAPIZAR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/10/2024 16:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
602,095.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,180.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,475.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
330,400.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
21,240.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
247,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
602,095.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729265881274NxHvM
1
602,095.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2024 12:29:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/10/2024 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APRO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
certificacion de fondosss.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx
Otro
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PRESENTACION DE OFERTAS.docx
Otro
Download
SOLI.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1648612
17/10/2024 12:38
602,095 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berkele Internacional, SRL
602,095 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS FERRETEROS
-
Subtotal
1,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Contacto
5
UD
250
1,250.00
1.2
INSUMOS VARIOS
-
Subtotal
699,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
Cono de hilo nylon no.5
250
UD
300
75,000.00
3
30102216 - Placa de cauch
(...)
30102216 - Placa de caucho
2.3.5.4.01
Plancha de gomas espumas 6 plg 56*72*56
50
UD
7,000
350,000.00
4
53141503 - Cremalleras
2.3.2.1.01
Zipper de nylon plástico con llave
150
UD
160
24,000.00
5
52101511 - Tapetes de cau
(...)
52101511 - Tapetes de caucho o vinilo
2.3.2.2.01
Vinil negro
500
YD
500
250,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.592318
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0448 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
17/10/2024 12:29
(UTC -4 hours)
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