Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,375 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CD-2024-0035
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2024 15:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2024 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,068.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
39,117.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
23,971.70
DOP
----
View
2.3.7.2.99
12,980.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
76,068.70
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729257453064Ri75o
1
76,068.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/10/2024 13:56:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2024 16:47:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/10/2024 21:48:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/10/2024 14:37:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/10/2024 15:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/10/2024 09:14:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/10/2024 10:27:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/10/2024 10:51:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/10/2024 13:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
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REQUISICION.pdf
Other
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acto de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1647833
17/10/2024 08:23
146,166.95 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/10/2024 08:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
70,098.25 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
76,068.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
210,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GALON LIMPIA CRISTAL VER FICHA TECNICA
5
UD
450
2,250.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO VER FICHA TECNICA
400
UD
50
20,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR VER FICHA TECNICA
250
UD
100
25,000.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COCINA MICROFIBRAS (COLORES VARIADOS) VER FICHA TECNICA
100
UD
60
6,000.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO CON PEDAL P/BAÑO DE 7 LITROS VER FICHA TECNICA
12
UD
400
4,800.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON GRIS 100 LITROS. ALTURA 86.7 CM Y ANCHO 45.5 CM VER FICHA TECNICA
3
UD
600
1,800.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY VER FICHA TECNICA
50
UD
200
10,000.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETE DE FUNDA 17 X 22 VER FICHA TECNICA
100
PAQ
108
10,800.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETE DE FUNDA 28 X 35 VER FICHA TECNICA
80
PAQ
300
24,000.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36 VER FICHA TECNICA
35
UD
200
7,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA VER FICHA TECNICA
35
UD
185
6,475.00
12
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO P/ LIMPIAR VER FICHA TECNICA
15
UD
115
1,725.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE VER FICHA TECNICA
190
UD
180
34,200.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON DE FREGAR VER FICHA TECNICA
50
UD
225
11,250.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
100
UD
250
25,000.00
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO VER FICHA TECNICA
200
UD
80
16,000.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETE DE FUNDA 36 X 54 VER FICHA TECNICA
5
PAQ
815
4,075.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1647833
Informe final de la selección DO1.AWD.1647833
17/10/2024 08:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.591798
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CD-2024-0035 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
16/10/2024 13:56
(UTC -4 hours)
Detail