Contract Notice Detail
Summary Information

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491,698 Dominican Pesos
 
HDPB-DAF-CM-2024-0119 
ADQUISICION DE MAYORDOMIA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MAYORDOMIA  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
calle santome zona colonial 208 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/10/2024 15:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
97,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0161,596.00  DOP----View
2.3.7.2.0535,754.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  197,350.00  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411491,698.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/10/2024 15:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/10/2024 10:06:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
09/10/2024 13:35:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
09/10/2024 14:27:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
10/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA REQ.0705-1776-1772 MAYORDOMIA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS REQ.0705-1776-1772 MAYORDOMIA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION DE FONDOS REQ.0705-1776-1772 MAYORDOMIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA REQ.0705-1776-1772 MAYORDOMIA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.165404828/10/2024 15:35427,868 Dominican PesosActive
    Final Report:28/10/2024 15:35Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Supliservi Vasmi, SRL330,518 Dominican Pesos
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    Elelcido Rincón Rodriguez97,350 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MAYORDOMIA -
    
Subtotal
90,780.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BRILLO MAQUINA 300UD7522,500.00
    
2
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES FIBRA LIMPIADORA 300UD9528,500.00
    
3
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ESCOBA PALO AMARILLO 60UD1659,900.00
    
4
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES NEGROS MEDIUM DE LIMPIEZA60UD1106,600.00
    
5
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.32 PALO AMARILLO60UD21512,900.00
    
6
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES AMARILLOS MEDIUN Y SMALL DE LIMPIEZA / PARES 60UD1106,600.00
    
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED36UD1053,780.00
1.2  
 Mayordomia Varios -
    
Subtotal
400,918.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.44 PALO AMARILLO60UD28016,800.00
    
9
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01WD40 LUBRICANTE EN AEROSOL 11oz, Mu48UD78037,440.00
    
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05K-OTHRINE LITROS 6UD3,00918,054.00
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05VECTOKIL LITRO 6UD3,30419,824.00
    
 
12
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES MANOS LIBRES 80LTS-ALTURA DE 85CM DIAMETRO 41CM - PESO DE 2.9KG-COLOR NEGRO 40 Y ROJOS 4080UD3,860308,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/10/2024 15:35 (UTC -4 hours)
Detail
28/10/2024 15:01 (UTC -4 hours)
Detail