Contract Notice Detail
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Base Total Price:
202,820 Dominican Pesos
Request Reference:
HRT-DAF-CM-2024-0023
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2024 15:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/10/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/10/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,220.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
843.70
DOP
----
View
2.3.9.2.01
82,997.96
DOP
----
View
2.6.5.7.01
8,478.30
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,792.42
DOP
----
View
2.6.1.3.01
9,278.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,289.98
DOP
----
View
2.6.1.9.01
2,763.98
DOP
----
View
2.3.9.1.01
311.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
17,463.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS
125,220.15
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HRT-DAF-000037
1
125,220.15
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/10/2024 14:56:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/10/2024 17:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/10/2024 22:50:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
INVITACION.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DEPARTAMENTAL.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1652519
24/10/2024 13:05
125,220.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
125,220.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
202,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121429 - Conector de fi
(...)
39121429 - Conector de fibra óptica
2.3.9.6.01
CONECTOR ES RJ45 PASS THROUGH
100
UD
10
1,000.00
2
39121429 - Conector de fi
(...)
39121429 - Conector de fibra óptica
2.3.9.6.01
CONECTOR ES RJ45
100
UD
4
400.00
3
27141001 - Herramientas d
(...)
27141001 - Herramientas de recorte o moldeo
2.3.6.3.04
CRIMPING TOOL PASS THROUGH
1
UD
1,150
1,150.00
4
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
ADAPRADOR RJ45 TO HDMI
2
UD
750
1,500.00
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE HDMI 100 PIES
1
UD
5,500
5,500.00
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE ETHERNET CAT6 (1 PIE)
100
UD
24
2,400.00
7
41111917 - Probadores dig
(...)
41111917 - Probadores digitales
2.6.5.7.01
PROBADOR DE SONIDO RJ45
1
UD
2,195
2,195.00
8
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
USB 32/64 GB
6
UD
400
2,400.00
9
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR2 4GB O MAS
5
UD
400
2,000.00
10
23151601 - Sopladores o s
(...)
23151601 - Sopladores o secadores
2.6.5.7.01
SOPLADORA DE AIRE
1
UD
2,700
2,700.00
11
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
PASTA TERMICA GRANDE
5
UD
425
2,125.00
12
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
DISCO DURO SSD 256GB
5
UD
2,000
10,000.00
13
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
ROUTER TP-LINK
1
UD
2,600
2,600.00
14
43202205 - Teclas o tecla
(...)
43202205 - Teclas o teclados
2.3.9.8.01
KIT DE TECLADO Y MOUSE
5
UD
950
4,750.00
15
56101906 - Tablas de exte
(...)
56101906 - Tablas de extensión para mesas
2.6.1.9.01
EXTENSION 6 FT USB
5
UD
90
450.00
16
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILAS RECARGABLES 9V
5
UD
600
3,000.00
17
56101906 - Tablas de exte
(...)
56101906 - Tablas de extensión para mesas
2.6.1.9.01
REGLETA RAQUEABLE
2
UD
1,250
2,500.00
18
44102906 - Kits de limpie
(...)
44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina
2.3.9.2.01
KIT DE LIMPIEZA
2
UD
1,500
3,000.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PACK DE TOALLAS DE FIBRA
1
UD
150
150.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONRT CF-283 A
30
UD
2,000
60,000.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONRT CF-219 A
10
UD
1,800
18,000.00
22
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA EPSON
30
UD
1,000
30,000.00
23
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA CANON
10
UD
900
9,000.00
24
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CYAN CANON
10
UD
900
9,000.00
25
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA CANON
10
UD
900
9,000.00
26
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA CANON
10
UD
900
9,000.00
27
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE VGA
12
UD
750
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.594279
La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CM-2024-0023 publicada por Hospital Regional Taiwán
23/10/2024 14:56
(UTC -4 hours)
Detail