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Summary Information

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163,878 Dominican Pesos
 
INDRHI-DAF-CD-2024-0576 
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN, VALLE DE AZUA Y YAQUE DEL SUR. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN, VALLE DE AZUA Y YAQUE DEL SUR. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/10/2024 13:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
193,376.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0248,144.00  DOP----View
2.3.9.8.0158,502.04  DOP----View
2.3.9.6.0186,730.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 193,376.04  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1728319348375uF5xS1193,376.04  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/10/2024 14:34:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/10/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Oficio No 24456.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA INICIO No 24456.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA No 24456.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.164043601/10/2024 14:53193,376.04 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial Viba, EIRL193,376.04 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
163,878.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31162901 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02ESPIGAS PARA ALAMBRE URD #2 ( TERMINALES)24UD1,70040,800.00
    
 
2
25111921 - Cuellos de gan(...)
2.3.9.8.01CUELLO DE GANSO DE 6", ROSCADA EN LA PARTE SUPERIOR Y PLASTILLADA EN LA PARTE INFERIOR1UD49,57849,578.00
    
3
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE #2 (CABLE)150FT49073,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
01/10/2024 14:34 (UTC -4 hours)
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