Contract Notice Detail
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Base Total Price:
106,872.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0268
Request Name:
COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2024 14:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,872.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
47,135.10
DOP
----
View
2.3.7.2.99
36,432.50
DOP
----
View
2.6.5.7.01
23,305.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
106,872.60
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17278021432025GRzW
1
106,872.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/10/2024 11:44:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0268.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 0268.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0268.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1640519
01/10/2024 12:13
106,872.6 Dominican Pesos
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Final Report:
Awarded Company
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Document(s)
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
106,872.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
106,872.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171508 - Máquinas de so
(...)
23171508 - Máquinas de soldar
2.6.5.7.01
MAQUINA DE SOLDAR INVERTER DE 160 AMP
1
UD
23,305
23,305.00
2
30151901 - Toldos
2.3.9.8.02
LONA AZUL DE 12 X 20 PIES
3
UD
2,891
8,673.00
3
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
MANGUERA DE 3/4 DE 200 PIES
2
UD
9,180.4
18,360.80
4
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
YEE DE 3 A 2 PULGADAS PVC DE DRENAJE
5
UD
230.1
1,150.50
5
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 2 PULGADAS PVC DE DRENAJE
6
UD
147.5
885.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CURVA DE 2 PULGADAS PVC DRENAJES
6
UD
147.5
885.00
7
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COPLON DE 3 PULGADAS PVC DRENAJE
6
UD
230.1
1,380.60
8
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 3 PULGADAS PVC DRENAJE
5
UD
253.7
1,268.50
9
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
SEGUETA ROJA
3
UD
147.5
442.50
10
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.9.8.02
MEZCLADORA PARA FREGADERO
4
UD
3,522.3
14,089.20
11
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
FREON 410
2
UD
12,921
25,842.00
12
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
FREON R-22
1
UD
10,590.5
10,590.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.586871
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0268 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
01/10/2024 11:44
(UTC -4 hours)
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