Contract Notice Detail
Summary Information

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710,812.5 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2024-0090 
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/09/2024 16:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2024 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
710,812.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.3.0472,549.00  DOP----View
2.3.9.1.0148,876.00  DOP----View
2.3.7.2.9970,611.00  DOP----View
2.3.7.2.0370,941.00  DOP----View
2.3.3.2.01380,770.50  DOP----View
2.3.6.4.0433,315.00  DOP----View
2.6.5.3.0122,500.00  DOP----View
2.3.9.5.0111,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411710,812.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/10/2024 11:54:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/10/2024 08:39:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
02/10/2024 09:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
02/10/2024 13:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
03/10/2024 06:19:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
03/10/2024 12:48:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
03/10/2024 15:22:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO_005.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION DE FONDOS_004.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA_007.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO_007.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.164391408/10/2024 15:24468,519 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Supligensa, SRL157,589 Dominican Pesos
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    Grupo Koya, SRL310,930 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
710,812.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04UNIDAD DE AMBIENTADOR EN SPRAY300UD241.8372,549.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA (ALTA CALIDAD)300UD162.9248,876.00
    
 
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO300UD108.5232,556.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE JABON LIQUIDO SIN AROMA300UD236.4770,941.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO BLANCO JUMBO 1,300 ROLLO 12/1 (1 PLIEGO SIN AROMA) PARA DISPENSADOR. (ALTA CALIDAD)600UD328.51197,106.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA SLIM ROLL 6/1, 500 (1 PLIEGUE) PARA DISPENSADOR. (ALTA CALIDAD).250UD656.17164,042.50
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS DE MESA 500/10/1. (ALTA CALIDAD)100UD196.2219,622.00
    
 
8
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30/1. (ALTA CALIDAD)20UD1,902.7538,055.00
    
9
11111610 - Piedra pómez
2.3.6.4.04UNIDADES DE PIEDRAS PERFUMADORAS (ALTA CALIDAD)300UD111.0533,315.00
    
 
10
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1 (ALTA CALIDAD)500UD4522,500.00
    
11
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS 40/25/1 (ALTA CALIDAD)250UD4511,250.00
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TypeReferenceSubjectDate
08/10/2024 11:54 (UTC -4 hours)
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