Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Hospital Infantil Robert Reid Cabral on 03/10/2024 16:46:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: VISTA: La Certificación de Fondos, del proceso de referencia No. Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0750, convocado para la COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL, presenta error en montos por ítems
Summary Information

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200,600 Dominican Pesos
 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0750 
COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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27/09/2024 11:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
200,600.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01200,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20243901206,600.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AI-0750.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CEF-0750.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones 0750-2024.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOL-0750.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
200,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01PDS 7.0 POLIOXONA ETHICOM 108UD1,200129,600.00
    
2
42311518 - Parches o almo(...)
2.3.9.3.01SURGISEL FIBRILAR 10X5 X N 1010X2 CM 10UD3,80038,000.00
    
3
42311518 - Parches o almo(...)
2.3.9.3.01KALTOSTAT 10CM X 20 CM / 4 IN.X 8IN 20UD1,20024,000.00
    
3
42221504 - Catéteres intr(...)
2.3.9.3.01CATETER JELCO #18200UD459,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
03/10/2024 16:46 (UTC -4 hours)
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