Contract Notice Detail
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Base Total Price:
67,419.3 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2024-0078
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS DEL AGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS DEL AGUA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2024 09:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/09/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/09/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,419.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
5,186.10
DOP
----
View
2.3.7.2.07
62,233.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
67,419.30
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727804860627qfXIC
1
67,419.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/09/2024 10:24:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/09/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud materiales para el sistema osmosis del agua.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud materiales para el sistema osmosis del agua.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud materiales para el sistema osmosis del agua.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1638412
27/09/2024 15:48
67,419.3 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Geels Pool Solution, SRL
67,419.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS
-
Subtotal
62,233.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104201 - Productos quím
(...)
60104201 - Productos químicos de prueba del agua
2.3.7.2.07
TABLETAS DE CLORO PARA CISTERNA
24
UD
153.4
3,681.60
2
60104201 - Productos quím
(...)
60104201 - Productos químicos de prueba del agua
2.3.7.2.07
GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA BOMBA CLORINADORA
40
UD
283.2
11,328.00
3
60104201 - Productos quím
(...)
60104201 - Productos químicos de prueba del agua
2.3.7.2.07
FARDOS DE SAL MARINA 40 LIBRAS C/U PARA ABLANDADOR DE AGUA
24
UD
1,967.65
47,223.60
1.2
REPUESTOS
-
Subtotal
5,186.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
CARTUCHO DE SEDIMIENTOS PARA PREFILTRO DE 5 MICRAS 2X10
1
UD
2,065
2,065.00
5
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
CARTUCHO CARBÓN BLOCK PARA POSFILTRO DE SABOR 5 MICRAS 2X10
1
UD
3,121.1
3,121.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.585924
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2024-0078 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
27/09/2024 10:24
(UTC -4 hours)
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