Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
583,650 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SISALRIL-DAF-CM-2024-0048
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2024 15:30:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
02/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
07/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
268,611.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,736.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
192,174.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
73,700.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
268,611.59
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
1
268,611.59
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO CM 0048.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2024 08:10:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/09/2024 11:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/09/2024 13:20:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/09/2024 12:34:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
30/09/2024 14:22:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
30/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
30/09/2024 15:15:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
30/09/2024 15:26:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROB EETT CM 0048.pdf
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CONVOCATORIA CM 0048.pdf
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SOLICITUD COMPRA CM 0048.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1648742
17/10/2024 16:57
268,611.56 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/10/2024 16:57
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Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
268,611.56 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de material gastable
-
Subtotal
583,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resmas de papel 8 1/2 x 11 Bond 20 color blanco 500/1
1,000
RESMA
325
325,000.00
2
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Bandeja de metal para escritorio de tres (03) niveles
24
UD
1,200
28,800.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de tres (03) pulgadas, color blanco
18
UD
450
8,100.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de cinco (05) pulgadas, color blanco
18
UD
550
9,900.00
5
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Cajitas de Banda Elastica no. 18
100
UD
60
6,000.00
6
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
Cinta de impresión para sumadoras Sharp
10
UD
430
4,300.00
7
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
Dispensador de clip (porta clip)
12
UD
150
1,800.00
8
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensador de tape 27 mm x 25 mm
20
UD
550
11,000.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder amarillo 8 1/2 x 11 caja de 100/1
3,000
UD
10
30,000.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borrador de leche barra larga 6.2 x 2.1 x 1.1 cm
24
UD
40
960.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azules de punta fina caja de 12/1
1,200
UD
35
42,000.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de carbón no. 2 caja de 12/1
288
UD
15
4,320.00
13
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel F.C. Continuo 9-1/2 x 1 (3P) Colores NCR
2
UD
1,000
2,000.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Pendaflex 8 1/2 x 11 en color verde caja de 25/1
100
UD
100
10,000.00
15
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
Pegamento en pasta de 21G
24
UD
200
4,800.00
16
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas de 9 Voltios Cuadrada
12
UD
230
2,760.00
17
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Porta Lápices
24
UD
200
4,800.00
18
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
Pop-Up stick banderita (multicolores)
75
UD
200
15,000.00
19
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resmas de papel 8 1/2 x 14 Bond 20 color blanco 500/1
15
RESMA
350
5,250.00
20
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Saca grapas H-806
24
UD
200
4,800.00
21
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Saca grapas de alta resistencia
2
UD
1,000
2,000.00
22
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Sacapuntas de metal
36
UD
60
2,160.00
23
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de hojas color amarillo
150
UD
120
18,000.00
24
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila amarillos 9 x 12 caja de 500/1
500
UD
15
7,500.00
25
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
Tablillas plasticas de oficina 8 1/2 x 11
24
UD
350
8,400.00
26
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Tape ancho transparente
24
UD
300
7,200.00
27
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Tape transparente para dispensador 3/4 in x 1296 in (36 yd)
120
UD
120
14,400.00
28
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
Tinta para sellos de 30 ml color azul
12
UD
200
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1648742
Informe final de la selección DO1.AWD.1648742
17/10/2024 16:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.587944
La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2024-0048 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
04/10/2024 08:10
(UTC -4 hours)
Detail