Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,412,712 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0100
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2024 15:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/09/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/10/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/10/2024 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
719,505.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
185,555.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
533,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
719,505.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728646495347kFJI4
1
719,505.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2024 11:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MATERIALES MEDICOS GASTABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1645614
10/10/2024 13:19
1,316,290 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lal Suply Service RD, SRL
185,555 Dominican Pesos
Serviagil Yiszebel, SRL
428,163 Dominican Pesos
Kabot Solutions, SRL
102,542 Dominican Pesos
Eikel Distribuidores Diversos, SRL
140,420 Dominican Pesos
Cabod, EIRL
417,130 Dominican Pesos
Jaynild Comercial, SRL
42,480 Dominican Pesos
DO1.AWD.1645522
10/10/2024 14:38
1,127,608 Dominican Pesos
Final Report:
10/10/2024 14:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
228,448 Dominican Pesos
Jaynild Comercial, SRL
42,480 Dominican Pesos
Lal Suply Service RD, SRL
185,555 Dominican Pesos
Serviagil Yiszebel, SRL
428,163 Dominican Pesos
Kabot Solutions, SRL
102,542 Dominican Pesos
Eikel Distribuidores Diversos, SRL
140,420 Dominican Pesos
DO1.AWD.1645336
11/10/2024 07:25
1,661,558 Dominican Pesos
Final Report:
11/10/2024 07:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lal Suply Service RD, SRL
719,505 Dominican Pesos
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Serviagil Yiszebel, SRL
428,163 Dominican Pesos
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Kabot Solutions, SRL
102,542 Dominican Pesos
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Eikel Distribuidores Diversos, SRL
140,420 Dominican Pesos
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Cabod, EIRL
228,448 Dominican Pesos
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Jaynild Comercial, SRL
42,480 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,412,712.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardos de fundas plastica negras 28x35 100/1
500
UD
175
87,500.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardos de fundas plastica negras 17x22 100/1
500
UD
60
30,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardos de fundas plastica negras 36x54 100/1
500
UD
375
187,500.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardos de fundas plastica rojas 28x35 100/1
500
UD
175
87,500.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardos de fundas plastica rojas 17x22 100/1
500
UD
60
30,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardos de fundas plastica negras 36x54 100/1
500
UD
375
187,500.00
7
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
recojedor de basura
50
UD
55
2,750.00
8
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
escobilla para inodoro co su base
50
UD
60
3,000.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suapers no.36
150
UD
120
18,000.00
10
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
escoba plastica con su palo
150
UD
100
15,000.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones dejabon liquido
500
UD
90
45,000.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones de desinfectantes pinol
500
UD
85
42,500.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones galones de cloro
500
UD
50
25,000.00
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones de desinfectantes variados
500
UD
68
34,000.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
limpiador en espumas de 19 oz
100
UD
115
11,500.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel de higienico jumbo 12/1
350
UD
475
166,250.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel de higienico doble 48/1
150
UD
515
77,250.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel de servilletas 24/1
50
UD
795
39,750.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel toalla 6/1
200
UD
510
102,000.00
20
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
ambientador en spray 9 oz
200
UD
88
17,600.00
21
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
ambientadores para dispensadores6 oz
200
UD
398.5
79,700.00
22
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
galones de acido muriatico
150
UD
145
21,750.00
23
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
limpia cristales
100
UD
61.62
6,162.00
24
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
piedra deolor para baño
500
UD
35
17,500.00
25
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
saco de tergente de 30 libras
100
UD
780
78,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1645336
Informe final de la selección DO1.AWD.1645336
11/10/2024 07:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1645522
Informe final de la selección DO1.AWD.1645522
10/10/2024 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.589828
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0100 publicada por Hospital Central de las FFAA
10/10/2024 11:40
(UTC -4 hours)
Detail