Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,685,099 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0179
Request Name:
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2024 14:30:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/09/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/10/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/10/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,700,262.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
4,720.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
6,195.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
452,471.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
19,116.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
112,100.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,105,660.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,700,262.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728049164388RJ3fG
1
1,700,262.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2024 12:32:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/09/2024 17:27:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/09/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA 0179.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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TERMINO DE REFERENCIA 0179.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD LIMPIEZA OCTUBRE-DIC.2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1642014
04/10/2024 09:04
1,700,262 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/10/2024 09:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Protection One, SRL
1,700,262 Dominican Pesos
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UN SOLO LOTE
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,685,099.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
6,000
UD
115.64
693,840.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA
2,000
UD
177
354,000.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
GALONES DE AMBIENTADOR BEBE, CANELA Y FLORAL
350
UD
129.8
45,430.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO MULTIUSO GL
350
UD
123.9
43,365.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA GRANDE
150
UD
236
35,400.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQ DE SERVILLETAS
150
UD
212.4
31,860.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES
100
UD
318.6
31,860.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO SENCILLO
350
UD
118
41,300.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO CLOROX
100
UD
123.9
12,390.00
10
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
GALONES DE DECALIN
50
UD
342.2
17,110.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
60
UD
318.6
19,116.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
LYSOL DESINFECTANTE SPRAY
60
UD
767
46,020.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
150
UD
295
44,250.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS NO.7 50X50
25
UD
4,130
103,250.00
15
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORA DE BASURA
100
CAJ
283.2
28,320.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIRNTADOR EN SPRAY
70
UD
247.8
17,346.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE TELA
100
UD
354
35,400.00
18
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO LIMPIA INODORO
50
UD
354
17,700.00
19
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETARGENTE EN POLVO SACOS
2
UD
2,360
4,720.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIDZA
300
UD
41.3
12,390.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS P/DISPENSADOR
100
UD
295
29,500.00
22
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
WD-40
15
UD
177
2,655.00
23
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
ATOMATIZADORES
100
UD
88.5
8,850.00
24
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GAL DE DEGRASANTES
15
UD
413
6,195.00
25
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
PINESPUMA
15
UD
188.8
2,832.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1642014
Informe final de la selección DO1.AWD.1642014
04/10/2024 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.587760
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0179 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
03/10/2024 12:32
(UTC -4 hours)
Detail