Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,379,415 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0099
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Los Materiales de Oficina indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en este Centro de Salud.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/09/2024 17:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/09/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/09/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/10/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
921,176.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
646,200.21
DOP
----
View
2.3.9.2.01
274,976.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIALES GASTALES DE OFICINA
921,176.88
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727893661564x1ffI
1
921,176.88
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2024 10:43:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SOLICITUD 99.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MATERIALES DE OFICINA (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1641008
02/10/2024 11:28
1,616,314.89 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofelgin Supply, SRL
157,105.2 Dominican Pesos
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View Detail
Suplidora María y José, SRL
921,176.89 Dominican Pesos
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Comercializadora Taveras Pascual, SRL
538,032.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,379,415.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 BOND 20
3,500
UD
165
577,500.00
2
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13 BOND 20
1,500
UD
215
322,500.00
3
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
ROLLOS PARA CALCULADORA
50
UD
15
750.00
4
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBROS RECOR 500
100
UD
193
19,300.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11
500
UD
195
97,500.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X13
300
UD
210
63,000.00
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPA ESTANDAR
200
UD
25
5,000.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFO AZUL 12/1
200
UD
50
10,000.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFO NEGRO 12/1
200
UD
50
10,000.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICES DE MADERA 12/1
200
UD
40
8,000.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE FERPAS AZUL 12/1 DE GEL
100
UD
212
21,200.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE FERPAS NEGRA 12/1 DE GEL
100
UD
212
21,200.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJAS DE RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES COLORES
50
UD
105
5,250.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJAS DE MARCADORES DE DIFERENTES COLORES COLORES
50
UD
105
5,250.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIC 33MM 10/1
100
UD
8
800.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIC 55MM 10/1
100
UD
22.15
2,215.00
17
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRES MANILA 8 1/2X11 500/1
50
UD
370
18,500.00
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRES MANILA 9 1/2X11 500/1
50
UD
480
24,000.00
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRES BLANCO PARA CARTAS 500/1
250
UD
565
141,250.00
20
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
100
UD
17
1,700.00
21
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADAS 5X8
500
UD
15
7,500.00
22
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADAS 8 1/2X11
250
UD
20
5,000.00
23
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST IT 3X3
200
UD
12
2,400.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST IT 3X5
150
UD
25
3,750.00
25
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMAS BANDA
300
UD
19.5
5,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.587248
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0099 publicada por Hospital Central de las FFAA
02/10/2024 10:43
(UTC -4 hours)
Detail