Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
232,675 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2024-0384
Request Name:
ARTICULOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS VARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2024 13:02:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2024 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2024 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2024 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2024 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
237,599.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
5,457.50
DOP
----
View
2.3.6.4.06
3,849.75
DOP
----
View
2.3.9.8.02
5,546.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
220,221.04
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,525.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
237,599.49
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727794254511O44Ei
1
237,599.49
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2024 15:12:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/09/2024 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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IMG_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
IMG_0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1633647
19/09/2024 15:15
237,599.49 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/09/2024 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rmp Suplitodo, S.R.L
237,599.49 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,275.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA SHEETROCK TAPA MORADA
1
UD
5,400
5,400.00
2
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA NO. 100
25
UD
95
2,375.00
3
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
ESMERIL 0.50 GALON
1
UD
2,500
2,500.00
1.2
Accesorios
-
Subtotal
5,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE CHORRO 3/4
10
UD
260
2,600.00
5
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE CHORRO 1/2
10
UD
270
2,700.00
1.3
ARTICULOS MANTENIMIENTO
-
Subtotal
214,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 277 30 W
148
RESMA
1,450
214,600.00
1.4
Productos de arcilla y sus derivados
-
Subtotal
2,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLOS ANTIGOTAS
5
UD
500
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1633647
Informe final de la selección DO1.AWD.1633647
19/09/2024 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.584094
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0384 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
19/09/2024 15:12
(UTC -4 hours)
Detail