Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,042.63 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0733
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CERRAJERIA PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CERRAJERIA PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2024 13:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2024 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2024 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2024 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,169.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
17,999.90
DOP
----
View
2.3.9.9.04
20,670.05
DOP
----
View
2.3.9.8.02
14,674.97
DOP
----
View
2.3.6.1.01
3,575.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
47,184.92
DOP
----
View
2.3.9.6.01
19,065.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
123,169.86
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
363
1
123,169.86
DOP
Vencido
cuota de compra de materiales de Plomeria ect._0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/09/2024 10:21:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio de compra de materiales de Plomeria ect_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Cert.f. de compra de materiales de Plomeria ect._0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificacioens técnicas COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compra de materiales de Plomeria ect._0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,042.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA DE EXTERIOR IMPERIO
10
UD
800
8,000.00
2
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
VALVULA DE ENTRADA P/INODORO COFLEX
7
UD
599.99
4,199.93
3
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
PESTILLO NIQUELADO 5´´ ZP TOLEDO
15
UD
249.99
3,749.85
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA DE INTERIOR T-LOCK
7
UD
685
4,795.00
5
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.9.8.02
DUCHA COMPLETA DICA
3
UD
725
2,175.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC WET-DRY ¼ GL LANCO
1
UD
1,625
1,625.00
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO YALE DE 50MM
2
UD
1,150
2,300.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO CIMSA 40 KG
1
UD
1,950
1,950.00
9
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO DE VINIL SCOTCH SUPER 33MM
2
UD
450
900.00
10
39121504 - Interruptores
(...)
39121504 - Interruptores de tiempos
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO KOLNY BLANCO
5
UD
134.6
673.00
11
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
CANALETA PLASTICA DE ½ (15X10) C/ ADHESIVO KOLNY
10
UD
195
1,950.00
12
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA P/PUERTA ENRROLLABLE BALO/ELITE
3
UD
1,125
3,375.00
13
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA YALE
5
UD
2,849.99
14,249.95
14
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
BALANCIN P/ INODORO BRAZO DE METAL COFLEX
15
UD
465
6,975.00
15
39111704 - Luces proyecta
(...)
39111704 - Luces proyectantes
2.3.9.6.01
BOMBILLO CORAL
12
UD
190
2,280.00
16
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MOTA ANTI-GOTA DE 9´´ EUROSOL
5
UD
185
925.00
17
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
PISTOLA P/ENMASILLAR TRAMONTINA
1
UD
535
535.00
18
39111704 - Luces proyecta
(...)
39111704 - Luces proyectantes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 50W EZ LIGHT
11
UD
685
7,535.00
19
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
ROSETA DE PORCELANA LEVITON
5
UD
195
975.00
20
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
TIJERA DE HOJALATA DE 10´´ TOTAL
1
UD
725
725.00
21
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
TAPA C/ CISTERNA DE 30 X 30 ALUMINIO
2
UD
4,150
8,300.00
22
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DOBLE LEVITON DE 20AMP
10
UD
249.99
2,499.90
23
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO DE GOMA ¾ X 30 3M
2
UD
1,675
3,350.00
24
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DOBLE KOLNY BLANCO
10
UD
165
1,650.00
25
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE P/LAVAMANO NIBCO URREA ORIGINAL
18
UD
1,950
35,100.00
26
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA P/VITRINA DE 1-1/4
10
UD
225
2,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.584252
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0733 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
20/09/2024 10:21
(UTC -4 hours)
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