Contract Notice Detail
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Base Total Price:
145,115.22 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0082
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2024 10:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2024 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2024 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2024 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
145,115.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
133,027.30
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,469.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
3,898.72
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
145,115.22
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726675368834SsacF
1
145,115.22
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2024 11:32:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/09/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Bases de la Contratación.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1633015
18/09/2024 11:39
145,115.22 Dominican Pesos
Active
Final Report:
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Document(s)
Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL
145,115.22 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
145,115.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER INDUSTRIAL CON SU CAJA 200 AMP
1
UD
8,968
8,968.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE NO.4 NEGRO
80
UD
126.26
10,100.80
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE NO.4 BLANCO
40
UD
126.26
5,050.40
4
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
TUBO ELECTRICO PVC 1
2
UD
264.32
528.64
5
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
CURVA ELECTRICO PVC 1
2
UD
16.52
33.04
6
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
ADAPTADORES ELECTRICOS PVC 1
2
UD
16.52
33.04
7
31321312 - Ensambles de b
(...)
31321312 - Ensambles de barras remachadas de cobre
2.3.6.3.06
CAJAS DE REGISTRO 6X6
1
UD
472
472.00
8
31321312 - Ensambles de b
(...)
31321312 - Ensambles de barras remachadas de cobre
2.3.6.3.06
CAJA OCTAGONAL
1
UD
59
59.00
9
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
ROSETAS
4
UD
206.5
826.00
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED 40WATT LUZ FRIA
10
UD
767
7,670.00
11
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 2/12
500
UD
47.2
23,600.00
12
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE
1
UD
354
354.00
13
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
TUBERIA CONDUFLE PVC DE 1/2
400
UD
8.26
3,304.00
14
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE 3M
4
UD
472
1,888.00
15
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE VINIL 2/12
500
UD
41.3
20,650.00
16
31321312 - Ensambles de b
(...)
31321312 - Ensambles de barras remachadas de cobre
2.3.6.3.06
CAJAS 2X4
4
UD
47.2
188.80
17
31321312 - Ensambles de b
(...)
31321312 - Ensambles de barras remachadas de cobre
2.3.6.3.06
CAJAS ELECTRICAS PARA EXTERIOR 2X4
2
UD
70.8
141.60
18
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO
2
UD
247.8
495.60
19
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TARUGOS AZULES
200
UD
5.9
1,180.00
20
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS TIRAFONDOS 1
200
UD
2.36
472.00
21
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS TIRAFONDOS 1 1/2
100
UD
5.9
590.00
22
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERAS 1/2
100
UD
11.8
1,180.00
23
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAIRAS NEGRO GRANDE
200
UD
8.26
1,652.00
24
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
FOTOCELDAS CON BASE
15
UD
383.5
5,752.50
25
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
TARUGOS DE EXPANSIÓN FIN 1 1/2
10
UD
29.5
295.00
26
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
TARUGOS DE EXPANSIÓN FINO 1 1/2
10
UD
7.08
70.80
27
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
REFLECTORES DE 200 WATT
15
UD
3,304
49,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.583483
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0082 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
18/09/2024 11:32
(UTC -4 hours)
Detail