Contract Notice Detail
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Base Total Price:
206,846.92 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2024-0048
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN SHEETROCK DE FACHADA CAFETERIA Y MESETA TIPO L EN COMEDOR DE ESTE CENTRO DE SALUD HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN SHEETROCK DE FACHADA CAFETERIA Y MESETA TIPO L EN COMEDOR DE ESTE CENTRO DE SALUD HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2024 16:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2024 16:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2024 16:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2024 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/09/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,846.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
1,416.00
DOP
----
View
2.6.4.4.01
14,012.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
30,138.38
DOP
----
View
2.3.6.1.04
35,105.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,894.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
24,190.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
16,376.04
DOP
----
View
2.3.7.2.06
13,806.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
531.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
590.00
DOP
----
View
2.3.6.2.01
43,660.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
6,372.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
12,626.00
DOP
----
View
2.7.1.2.01
4,130.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN SHEETROCK
206,846.92
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
2024
206,846.92
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2024 17:04:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1631942
17/09/2024 17:05
206,846.92 Dominican Pesos
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Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Enrique De Oleo Amador
206,846.92 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
206,846.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25121702 - Traviesas
2.6.4.4.01
DORMIENTES DE 2.5
25
UD
560.5
14,012.50
2
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PARALES DE 2.5 PULG
33
UD
672.6
22,195.80
3
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
PLANCHA DE YESO
17
UD
2,065
35,105.00
4
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TORNILLO DE PLANCHA
3
L
826
2,478.00
5
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
LIBRA DE TORNILLO DE ESTRUCTURA
3
L
798.86
2,396.58
6
30161504 - Protectores de
(...)
30161504 - Protectores de esquinas
2.3.9.8.02
ESQUINERO METALICO
20
UD
501.5
10,030.00
7
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CAJA DE CLAVOS
1
CAJ
1,770
1,770.00
8
23171507 - Soldadores o p
(...)
23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas
2.3.6.3.04
CAJA DE FUMINANTE
1
CAJ
1,416
1,416.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA CUBETA
1
UD
6,346.04
6,346.04
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO
1
UD
13,806
13,806.00
11
31201511 - Cinta de malla
(...)
31201511 - Cinta de malla metálica
2.3.9.9.05
CINTA DE MALLA PARA SHEETROCK
1
UD
531
531.00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA JR
5
UD
2,006
10,030.00
13
23153313 - Cuchillas o co
(...)
23153313 - Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
2.3.9.8.01
CUCHILLA
1
UD
590
590.00
14
49101613 - Cristales de v
(...)
49101613 - Cristales de vidrio
2.3.6.2.01
CRISTA DE 3/8 DE ESPESOS
1
UD
43,660
43,660.00
15
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERA DE PINO TRATADO
5
UD
1,274.4
6,372.00
16
23153138 - Cabezales de c
(...)
23153138 - Cabezales de corte o desbastado
2.3.6.3.06
CABEZAL DE 85
1
UD
2,006
2,006.00
17
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
PATA BLANCA BISAGRA
1
UD
1,770
1,770.00
18
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
FREGADEROS DE DOS BOCAS
1
UD
8,260
8,260.00
19
30222702 - Instalaciones
(...)
30222702 - Instalaciones de almacenamiento en frío
2.7.1.2.01
ACCESORIOS DE INSTALACION
1
UD
4,130
4,130.00
20
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
MEZCLADORA FREGADERO
1
UD
4,366
4,366.00
21
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN PUNO
1
UD
1,416
1,416.00
22
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA POMETICA
1
UD
14,160
14,160.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.583295
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0048 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
17/09/2024 17:04
(UTC -4 hours)
Detail