Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
47,545 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0024
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES FERETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES FERETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2024 11:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2024 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2024 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2024 11:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/09/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,103.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
1,705.10
DOP
----
View
2.3.9.9.01
259.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
50,427.30
DOP
----
View
2.3.6.3.04
890.90
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,820.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
56,103.10
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726249276336CSODb
1
56,103.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 12:45:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2-FICHA TECNICA DE COMPRA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4-Acto de Inicio del Proceso.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1631022
13/09/2024 13:07
56,103.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/09/2024 13:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Erika Comercial, SRL
56,103.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
47,545.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUB. CONTRACTOR ACR, AMARILLO MAIZ 70
1
UD
4,995
4,995.00
2
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CONTRACTOR TROPICAL MARFIL 48
2
GAL
1,295
2,590.00
3
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
AMARILLO Y BLANCO TRAFICO
2
GAL
1,995
3,990.00
4
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
EPOXI GRIS PLATA 65 TROPICAL
6
GAL
4,495
26,970.00
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TH-900 TROPICAL Y 2532 POWER
4
GAL
650
2,600.00
6
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
AGUARRAS TROPICAL
2
GAL
795
1,590.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 1-395
1
UD
95
95.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 1 -1/2¨
1
UD
110
110.00
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 2. 1/2¨
1
UD
150
150.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 2
1
UD
150
150.00
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 4
1
UD
250
250.00
12
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
KIT P/INODORO #COPLEX
1
UD
1,600
1,600.00
13
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS DOMICEN FDA
1
UD
850
850.00
14
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
MEZCLA P/PAÑETE AGUAYO
1
UD
595
595.00
15
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
FLOTA DE GOMA T-078
1
UD
195
195.00
16
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES ROJOS Y NEGROS
1
UD
110
110.00
17
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES VERDES Y NEGRO
1
UD
110
110.00
18
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
BALANCIN COFLEX
1
UD
595
595.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1631022
Informe final de la selección DO1.AWD.1631022
13/09/2024 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.582322
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0024 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
13/09/2024 12:45
(UTC -4 hours)
Detail