Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
191,210 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0113
Request Name:
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2024 15:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2024 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2024 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2024 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2024 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/09/2024 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2024 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,627.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
23,517.40
DOP
----
View
2.3.9.4.01
1,486.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
885.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
3,427.90
DOP
----
View
2.3.6.4.04
3,422.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,478.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
41,182.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,548.90
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,486.80
DOP
----
View
2.3.9.3.01
7,788.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,770.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,516.80
DOP
----
View
2.3.1.4.01
12,626.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
67,979.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
18,626.30
DOP
----
View
2.3.6.1.01
12,885.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
225,627.80
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726493714627RNBnb
1
225,627.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2024 15:58:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DE INSUMOS 9.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS VARIOS INSUMOS 9.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS VARIOS INSUMOS 9.xlsx
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS VARIOS INSUMOS 9.xlsx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1629350
11/09/2024 16:05
225,627.8 Dominican Pesos
Final Report:
11/09/2024 16:06
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Awarded Company
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Document(s)
All Solutions Avanced BCBM, SRL
225,627.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE VARIOS INSUMOS 9
-
Subtotal
191,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
8
UD
1,025
8,200.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PORTA ROLO
5
UD
310
1,550.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
BROCHA #3
3
UD
190
570.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
BROCHA #1
1
UD
110
110.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PEGACOL GRIS
4
UD
450
1,800.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA
5
UD
485
2,425.00
7
44122103 - Sujetadores de
(...)
44122103 - Sujetadores de cierre
2.3.9.9.05
TIE WRAP #3
100
UD
7
700.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
SILICON URETANO NEGRO
24
UD
390
9,360.00
9
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON
1
UD
110
110.00
10
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 8MM X 2
200
UD
4
800.00
11
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 8MM X 1/2
200
UD
4
800.00
12
30103606 - Armazones de m
(...)
30103606 - Armazones de madera
2.3.1.4.01
ENLATE 1X4 X14
15
UD
650
9,750.00
13
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO
5
UD
365
1,825.00
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA DE ALUMINIO
1
GAL
1,900
1,900.00
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
DERRETIDO
2
UD
460
920.00
16
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE NEGRA
4
GAL
1,750
7,000.00
17
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR BLANCO
1
UD
165
165.00
18
31163103 - Conector de re
(...)
31163103 - Conector de remolque
2.3.9.6.01
TAPA DE TOMACORRIENTE DOBLE
15
UD
75
1,125.00
19
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON PARA LAVAMANOS
10
UD
290
2,900.00
20
30103606 - Armazones de m
(...)
30103606 - Armazones de madera
2.3.1.4.01
TABLA 1X8 X10
1
UD
950
950.00
21
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
TARUGOS PLASTICOS 5/16 X2 AZUL
100
UD
7
700.00
22
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SILICON RTV INDUSTRIAL
5
UD
1,135
5,675.00
23
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
CUCHILLA
5
UD
150
750.00
24
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO 3M
2
UD
260
520.00
25
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
KIT PARA DESCARGAR INODORO
6
UD
1,700
10,200.00
26
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
PANEL LED 24W
40
UD
1,350
54,000.00
27
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE
15
UD
120
1,800.00
28
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
PALO PARA CORTINA
4
UD
800
3,200.00
29
49141504 - Instrumentos d
(...)
49141504 - Instrumentos de buceo o accesorios
2.3.9.4.01
PARES DE GUANTES SIZE 10
6
UD
210
1,260.00
30
42221605 - Válvulas de ch
(...)
42221605 - Válvulas de chequeo de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
JUEGO PARA BAÑO
6
UD
1,100
6,600.00
31
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JAVON PARA BAÑO
6
UD
350
2,100.00
32
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
ALFOMBRAS
6
UD
525
3,150.00
33
54111601 - Relojes de par
(...)
54111601 - Relojes de pared
2.3.9.2.01
RELOJ GRANDE DE PARED
1
UD
750
750.00
34
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS ROJO VINO
4
GAL
3,750
15,000.00
35
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
ESPEJO PARA BAÑO
7
UD
1,350
9,450.00
36
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
COTRINAS PARA BAÑO
7
UD
415
2,905.00
37
30161706 - Pisos de baldo
(...)
30161706 - Pisos de baldosa o piedra
2.3.6.2.02
CERAMICA PARA PISO
14
UD
695
9,730.00
38
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA 3/8 X20
1
UD
595
595.00
39
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA
5
M
580
2,900.00
40
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
CANALETAS
4
UD
215
860.00
41
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ULTRA BLANCA
1
UD
615
615.00
42
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRAS TIPO T
16
UD
315
5,040.00
43
44122103 - Sujetadores de
(...)
44122103 - Sujetadores de cierre
2.3.9.9.05
CAJA DE GRAPA 1050
1
UD
450
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1629350
Informe final de la selección DO1.AWD.1629350
11/09/2024 16:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.581656
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0113 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
11/09/2024 15:58
(UTC -4 hours)
Detail