Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
148,520.7 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0242
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2024 10:14:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
148,520.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
98,943.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
18,661.70
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,448.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
342.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
17,434.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
4,690.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
148,520.70
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726077569026VpUZM
1
148,520.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2024 13:06:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/09/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1629426
11/09/2024 13:29
148,520.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/09/2024 13:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
148,520.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
148,520.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161706 - Pisos de baldo
(...)
30161706 - Pisos de baldosa o piedra
2.3.6.2.02
PORCELANA 60 X 60 GRIS MATE (METROS)
43
UD
2,301
98,943.00
2
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
PEGATOD (FUNDA)
25
UD
560.5
14,012.50
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
TOROBON (GL)
4
UD
2,112.2
8,448.80
4
30161716 - Separadores de
(...)
30161716 - Separadores de azulejos
2.3.5.5.01
SEPARADORES DE LOSETAS DE 2 MM
2
UD
171.1
342.20
5
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
DERRETIDO PARA PORCELANATO ( FUNDA)
4
UD
1,162.3
4,649.20
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO REDUCION DE PPR DE 1 A 1/2
15
UD
466.1
6,991.50
7
31181501 - Juntas obturad
(...)
31181501 - Juntas obturadoras plásticas
2.3.9.8.01
JUNTA DE CERA FOSET
15
UD
312.7
4,690.50
8
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR ½ EN BLISTER ANG
15
UD
584.1
8,761.50
9
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
BOLLA NEGRA PARA INODORO Y TINACO
15
UD
112.1
1,681.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1629426
Informe final de la selección DO1.AWD.1629426
11/09/2024 13:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.581519
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0242 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
11/09/2024 13:06
(UTC -4 hours)
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