Contract Notice Detail
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Base Total Price:
54,710 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CD-2024-0188
Request Name:
Adquisición De Artículos De Limpieza, y Insumos Varios a Utilizar En Eventos Vocacionales Del Programa14-24.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Artículos De Limpieza, y Insumos Varios a Utilizar En Eventos Vocacionales Del Programa14-24.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2024 16:14:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,038.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
13,231.34
DOP
----
View
2.3.3.2.01
495.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,589.76
DOP
----
View
2.3.9.9.05
371.70
DOP
----
View
2.3.1.1.01
19,350.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
credito
41,038.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730485704656qh3PD
1
41,038.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2024 16:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2024 08:12:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/09/2024 09:54:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/09/2024 09:58:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA _20240911_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA _20240911_0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO DE COMPRAS _20240911_0001.pdf
Other
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REQUERIMIENTO DE COMPRAS _20240911_0002.pdf
Other
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Codigo de conducta !.pdf
Other
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ACTO ADM APROBACION 0188_20240911_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS 0188_20240911_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1641035
02/10/2024 16:17
41,038.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/10/2024 16:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
41,038.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
GPS-1424-T3-071
-
Subtotal
13,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
9
PAQ
590
5,310.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
24
UD
350
8,400.00
1.2
GPS-1424-T3-140
-
Subtotal
41,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
5
PAQ
2,000
10,000.00
4
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
35
UD
150
5,250.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
4
PAQ
150
600.00
6
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cubiertos desechables para uso doméstico
27
PAQ
50
1,350.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
1
PAQ
850
850.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
90
DOC
255
22,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1641035
Informe final de la selección DO1.AWD.1641035
02/10/2024 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.587501
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2024-0188 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
02/10/2024 16:01
(UTC -4 hours)
Detail