Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
836,122.96 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2024-0131
Request Name:
Contratación de servicio de reparación de ficha 462 y ficha 8013 de la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de servicio de reparación de ficha 462 y ficha 8013 de la institución.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2024 15:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/09/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(28/10/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(28/10/2024 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
836,122.96
DOP
Budget Appropriation Value
704,298.34
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
483,229.21
DOP
421,983.34
DOP
View
2.2.7.2.08
352,893.75
DOP
282,315.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726073998513Il7Zz
6
704,298.34
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2024 13:46:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/09/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica 8013.pdf
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Ficha tecnica 462.pdf
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Acto de aprobacion CM-0131.pdf
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Solicitud CM-0131.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores (1).docx
Other
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Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docx
Other
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SNCC.F033 Economica.docx
Other
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SNCC.F042 Informacion Oferente.docx
Other
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SNCC.D049 Experiencia contratista.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Other
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Bases de la contratacion CM-0131_001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1635825
23/09/2024 14:08
704,298.34 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/09/2024 14:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Kapemero Comercial, SRL
421,983.34 Pesos Dominicanos
Servicio de reparación Ficha No. 462
Inversiones Mateo & Galvez, SRL
282,315 Pesos Dominicanos
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Servicio de reparación Ficha No. 8013
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Servicio de reparación Ficha No. 462
-
Subtotal
483,229.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
Servicio de reparación Ficha No. 462
1
UD
483,229.21
483,229.21
1.2
Lote 2
Servicio de reparación Ficha No. 8013
-
Subtotal
352,893.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73152101 - Servicio de ma
(...)
73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio de reparación Ficha No. 8013
1
UD
352,893.75
352,893.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1635825
Informe final de la selección DO1.AWD.1635825
23/09/2024 14:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.584853
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2024-0131 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
23/09/2024 13:46
(UTC -4 hours)
Detail