Contract Notice Detail
Summary Information

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1,631,000 Dominican Pesos
 
EDEESTE-DAF-CM-2024-0071 
Adquisición de materiales promocionales para uso de EDEESTE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales promocionales para uso de EDEESTE 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/09/2024 17:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
424,210.00 DOP
424,210.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.1.0241,300.00  DOP----View
2.3.9.8.0273,160.00  DOP----View
2.3.2.3.01309,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales promocionales para uso de EDEESTE424,210.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512424,210.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/09/2024 17:08:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/09/2024 16:28:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/09/2024 07:58:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
12/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
12/09/2024 10:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
12/09/2024 10:57:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
12/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
12/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
12/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
12/09/2024 11:33:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIF~1.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Constancia de Compromiso de los proveedores.pdfOtherDownload
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
Pliego de Bienes CM-2024-0071.pdfTerms and ConditionsDownload
SNCC_D044_Enfoque_y_Metodologia.docxOtherDownload
SNCC_F033_Oferta Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
INFORME JUSTIFICATIVO.pdfOtherDownload
MEMO.pdfPACCDownload
REQUERIMIENTO.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
INFORM~1.PDFOtherDownload
MEMO NO PACC.pdfPACCDownload
REQUER~1.PDFOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
INFORME JUSTIFICATIVO.pdfOtherDownload
MEMO.pdfPACCDownload
REQUERIMIENTO.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.163456023/09/2024 09:131,261,420 Dominican PesosActive 
    Final Report:23/09/2024 09:13Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    Jorsa Multiservices, SRL424,210 Dominican Pesos
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 Promocionales Dirección de Comunicaciones
    Evelmar Comercial, S.R.L.310,340 Dominican Pesos
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 Promocionales Dirección de Comunicaciones
    MJP Promotion Group, SRL185,260 Dominican Pesos
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 Promocionales Dirección de Comunicaciones
    Ekatex, SRL221,250 Dominican Pesos
  
 Promocionales Dirección Gestión Humana
    Dento Media, SRL108,560 Dominican Pesos
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 Promocionales Dirección de Comunicaciones
    Dento Media, SRL11,800 Dominican Pesos
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 Promocionales Dirección Gestión Humana
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Adquisición de materiales promocionales Dirección de Comunicaciones-
    
Subtotal
1,386,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Lanyard azul royal logo impreso 1,000UD9090,000.00
    
2
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01Polo Dryfit con sello serigrafiadas300UD450135,000.00
    
3
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01T-shirt Dryfit con sello serigrafiadas700UD280196,000.00
    
4
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01Gorras 6 Paneles con sello serigrafiadas1,000UD210210,000.00
    
 
5
53121601 - Bolsos o carte(...)
2.3.2.3.01Mochila de tiro o cordón con sello serigrafiadas500UD13065,000.00
    
6
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02Termo Plástico Resistente y Ligero con sello institucional200UD23046,000.00
    
7
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01Adquisición de 400 Unidades de Gorras 400UD460184,000.00
    
8
49101701 - Medallas
2.3.9.9.05Adquisición de Medallas Circulares en Mental400UD370148,000.00
    
9
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01Adquisición de T-shirt 400UD780312,000.00
 1.2  
 Lote 2Adquisicion de materiales promocionales Dirección Gestion Humana-
    
Subtotal
245,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Lanyard Corporativo cordones azul royal 2,500UD90225,000.00
    
 
2
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Clips Corporativo 1,000UD2020,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/09/2024 09:13 (UTC -4 hours)
Detail
20/09/2024 17:08 (UTC -4 hours)
Detail