Contract Notice Detail
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Base Total Price:
158,072.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2024-0042
Request Name:
COMPRA MATERIALES DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2024 13:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2024 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2024 13:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/09/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,072.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
135,110.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,392.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
13,570.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ.
158,072.80
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
2024
158,072.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS PINTURA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2024 09:26:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITU Y FICHA TECNICA PINTURA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITU Y FICHA TECNICA PINTURA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO UTENCILIOS DE PINTURA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1628404
09/09/2024 09:29
158,072.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/09/2024 09:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
José Luís Hernández De los Santos
158,072.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
158,072.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121201 - Pintura témper
(...)
60121201 - Pintura témpera líquida tradicional
2.3.7.2.06
PINTURA O CUBO DE 5 GALONES SEMIGLOSS
10
GAL
13,511
135,110.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANITGOTAS DE 9 PAINTER PT
10
UD
236
2,360.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLOS LANCO
10
UD
359.9
3,599.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS ALTLAS DE 2 PULGADAS ESPATULAS
10
UD
343.38
3,433.80
5
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE AGUA DE POLIMETANO DECUBIERTA DE GOMAS DE 150 PIES
1
UD
13,570
13,570.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1628404
Informe final de la selección DO1.AWD.1628404
09/09/2024 09:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.580609
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0042 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
09/09/2024 09:26
(UTC -4 hours)
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