Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,790 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-DAF-CD-2024-0028
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2024 16:18:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/09/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,120.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
42,893.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,227.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
48,120.40
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726061007969MLf1F
1
48,120.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2024 16:12:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2024 08:25:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/09/2024 10:37:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/09/2024 11:54:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/09/2024 12:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
Download
REQUERIMIENTO DE COMPRAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1628041
09/09/2024 16:33
48,120.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/09/2024 16:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
48,120.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Sumnistros de limpieza
-
Subtotal
45,790.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (CLORO)
20
GAL
125
2,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DEFINFECTANRTE CON FRAGANCIA
20
GAL
200
4,000.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LABAPLATOS
18
GAL
240
4,320.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
30
PAQ
115
3,450.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL HIGIENICO 12/1
16
UD
890
14,240.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA
40
UD
432
17,280.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1628041
Informe final de la selección DO1.AWD.1628041
09/09/2024 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.580909
La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2024-0028 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
09/09/2024 16:12
(UTC -4 hours)
Detail