Contract Notice Detail
Summary Information

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628,996.55 Dominican Pesos
 
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0074 
Adquisición de insumos, dirigido a mipymes mujer 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos, dirigido a mipymes mujer 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/09/2024 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/09/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/09/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
690,141.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06622,055.54  DOP----View
2.3.9.9.0530,975.00  DOP----View
2.3.6.3.0437,111.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA690,141.54  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1725993397217jzy8P1690,141.54  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/09/2024 12:47:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/09/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
compromiso-etico-de-proveedores.0074.docxOtherDownload
Entrega de Muestras.CM.0074.xlsxOtherDownload
Formulario Oferta economica.CM.0074.xlsxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.0074.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.0074.docxOtherDownload
Acta simple inicio del procedimiento.0074.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Convocatoria.0074.pdfOtherDownload
Especificaciones tecnicas.0074.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.0074.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.162803310/09/2024 14:06690,141.53 Dominican Pesos
    Final Report:10/09/2024 14:06Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Soldier Electronic Security SES, SRL 690,141.53 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
628,996.55
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura blanco hueso semi gloss 962 (GL)60GAL2,628.85157,731.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura azul turquesa 49 (GL)60GAL1,793107,580.00
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrilica blanco 00 (GL)25GAL1,79344,825.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrilica rojo positivo 95 (GL)25GAL1,79344,825.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Esmalte negro mate (GL)10GAL1,819.0118,190.10
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06impermeabilizante elastomerico (Cubeta)15UD5,75086,250.00
    
 
7
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05Porta rolo reforzado 09 (Ud)30UD246.447,393.20
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2" (Ud)100UD130.8913,089.00
    
 
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 3" (Ud)100UD193.8719,387.00
    
 
10
60122701 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06Thinner (GL)50GAL616.1430,807.00
    
 
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Stopa (LB)50LB924,600.00
    
 
12
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05Rolo para pintar anti gota (Ud)100UD410.7641,076.00
    
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Lacapool 3.3 LT mate 30 (Ud)15UD2,464.5536,968.25
    
 
14
60122701 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06Disolvente p/nitro y poliuretano 1 (GL)15GAL1,08516,275.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
10/09/2024 14:06 (UTC -4 hours)
Detail
09/09/2024 12:47 (UTC -4 hours)
Detail
04/09/2024 14:45 (UTC -4 hours)
Detail
04/09/2024 10:46 (UTC -4 hours)
Detail
04/09/2024 10:03 (UTC -4 hours)
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