Contract Notice Detail
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Base Total Price:
84,723.46 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-DAF-CD-2024-0075
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA USO EN DIFERENTES OFICINA DE LA INNSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA USO EN DIFERENTES OFICINA DE LA INNSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2024 11:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,687.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
37,298.62
DOP
----
View
2.3.3.1.01
14,160.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,030.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,198.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
62,687.50
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CORAMON-DAF-CD-2024-0075
1
62,687.50
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2024 14:20:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/09/2024 17:10:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/09/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
02/09/2024 17:28:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
02/09/2024 17:42:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME DEFINITIVO DE EEVLUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1625309
05/09/2024 09:12
62,687.5 Dominican Pesos
Final Report:
05/09/2024 09:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
YVC Office Supply, SRL
62,687.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
84,723.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE MADERA
2
CAJ
110
220.00
2
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES
30
CAJ
165
4,950.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS CREMA / 1/2X11
30
CAJ
383.5
11,505.00
4
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA
6
UD
487.5
2,925.00
5
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA PEGANTE GRANDE ANCHA
16
UD
165.2
2,643.20
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO MEDIANO
15
CAJ
202.8
3,042.00
7
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO PEQUEÑO
15
CAJ
62.5
937.50
8
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO GRANDE
180
UD
22.1
3,978.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TABLILLA
12
UD
200
2,400.00
10
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11
50
UD
357.5
17,875.00
11
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJITA DE GOMITA (CAUCHO)
15
CAJ
52
780.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE
12
UD
715
8,580.00
13
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS AMARILLAS GRANDES
24
UD
110
2,640.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZULES PERMANENTE
24
UD
45.5
1,092.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA CORTAR PAPEL
6
UD
65
390.00
16
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS
2
UD
844.88
1,689.76
17
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TÉRMICO SUMADORA
100
UD
48.1
4,810.00
18
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TÉRMICO DE IMPRESORA
100
UD
52
5,200.00
19
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA VERIFONE
100
UD
19.5
1,950.00
20
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILA TRIPLE AAA
4
CAJ
390
1,560.00
21
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT
60
UD
60
3,600.00
22
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCOS
1
CAJ
1,800
1,800.00
23
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR
12
CAJ
13
156.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1625309
Informe final de la selección DO1.AWD.1625309
05/09/2024 09:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.579731
La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2024-0075 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
04/09/2024 14:20
(UTC -4 hours)
Detail