Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
459,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2024-0158
Request Name:
COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2024
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/08/2024 11:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/09/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/09/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2024 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/09/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/09/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
334,164.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
274,078.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
60,085.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
334,164.20
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725564170100AQSIc
1
334,164.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/09/2024 11:35:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/09/2024 16:11:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2024 11:20:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
Download
FICHA TECNICACOMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf
Other
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SNCC_F012_ Convocatoria.pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1625713
05/09/2024 14:46
334,164.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/09/2024 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
334,164.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2024
-
Subtotal
459,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
TANQUE DE ALCALINO DESGRASANTE (55 GAL)
2
UD
30,000
60,000.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
TANQUE DE SUAVIZANTE 55 GAL
8
UD
12,000
96,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA TANQUE DE 55 GAL
8
UD
17,000
136,000.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SULFATEX R-25 (EN PASTA) CUBETA
3
UD
2,500
7,500.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TANQUE DE CLORO DE 55 GALONES
8
UD
10,000
80,000.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE SANGRE GALONES
200
GAL
400
80,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1625713
Informe final de la selección DO1.AWD.1625713
05/09/2024 14:46
(UTC -4 hours)
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