Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
320,370 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2024-0201
Request Name:
MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE FERRETERÍA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2024 13:03:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/08/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/09/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,987.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
121,980.18
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,820.55
DOP
----
View
2.3.9.6.01
534.96
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,448.57
DOP
----
View
2.3.9.9.05
584.90
DOP
----
View
2.6.9.6.01
5,618.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
133,987.85
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
202408171
2
133,987.85
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 170.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2024 10:44:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/08/2024 10:18:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1624208
02/09/2024 10:54
133,987.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/09/2024 10:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL
133,987.87 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
320,370.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
PLAFON PVC
36
CAJ
8,000
288,000.00
2
30101606 - Barras de alum
(...)
30101606 - Barras de aluminio
2.3.6.3.06
MAIN TEE
1
CAJ
7,000
7,000.00
3
40142324 - Cajas de conex
(...)
40142324 - Cajas de conexiones de tuberías
2.3.9.8.02
CROSS TEE DE 2
2
CAJ
3,500
7,000.00
4
40142324 - Cajas de conex
(...)
40142324 - Cajas de conexiones de tuberías
2.3.9.8.02
CROSS TEE DE 4
2
CAJ
4,000
8,000.00
5
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE (ROLLO)
3
UD
300
900.00
6
30151602 - Planchas de es
(...)
30151602 - Planchas de escurrimiento
2.6.9.6.01
PLANCHA DE DENSGLAS
2
UD
3,000
6,000.00
7
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE PLANCHAS
3
CAJ
300
900.00
8
31201511 - Cinta de malla
(...)
31201511 - Cinta de malla metálica
2.3.9.9.05
CINTA DE MALLITA (ROLLOS)
2
UD
285
570.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBO DE MASILLA
1
UD
2,000
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1624208
Informe final de la selección DO1.AWD.1624208
02/09/2024 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.578839
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2024-0201 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
02/09/2024 10:44
(UTC -4 hours)
Detail