Contract Notice Detail
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Base Total Price:
154,262.49 Dominican Pesos
Request Reference:
IIBI-DAF-CD-2024-0028
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2024 17:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2024 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/08/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,029.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
9,795.18
DOP
----
View
2.3.5.3.01
7,407.45
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,124.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
613.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,606.85
DOP
----
View
2.3.6.2.02
19,753.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
888.54
DOP
----
View
2.3.9.8.02
8,531.17
DOP
----
View
2.3.6.1.01
6,091.73
DOP
----
View
2.3.6.3.04
25,766.48
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,830.77
DOP
----
View
2.3.7.1.05
2,655.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,372.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
17,110.66
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,442.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
63,720.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,320.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
182,029.75
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725647198403T0GzR
1
182,029.75
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2024 16:26:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACUSE CODIGO DE ETICA.doc
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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(SNCC.F.033)FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA .docx
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codigo de etica .pdf
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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ACTO DE APROBACION 0028.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA 0028.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0028 (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1620433
23/08/2024 16:31
182,029.74 Dominican Pesos
Final Report:
23/08/2024 16:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
182,029.74 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE PINTURAS, UTENSILIOS DE PINTAR, REPUESTOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DEL CEBIVE DE LA INSTITUCION.
-
Subtotal
154,262.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA BLANCA SEMIGLO
3
UD
2,362.5
7,087.50
2
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
ROLLO DE TAPE SUPER
4
UD
577.5
2,310.00
3
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE DE GOMA 10/02
1
UD
22,500
22,500.00
4
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE PARA BOMBA SUMERGIBLE 10/02
1
UD
31,500
31,500.00
5
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
TARUGOS COLOR AZUL CON SU TORNILLO
80
UD
3.5
280.00
6
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
TARUGOS COLOR VERDE CON SU TORNILLO
80
UD
3
240.00
7
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
CAJA DE TORNILLO PARA YESO CARTON
1
UD
310
310.00
8
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO DE DOBLE ACCION (DOBLE DESCARGA, COLOR BLANCO
1
UD
16,740
16,740.00
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE ANGULAR PARA INODORO
2
UD
376.5
753.00
10
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA INODORO
2
UD
259.5
519.00
11
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTA DE CERA PARA INODORO
2
UD
141
282.00
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
LIBRA CEMENTO BLANCO
4
UD
41
164.00
13
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA MORTERO PARA INSTALAR CERAMICA
4
UD
1,249.62
4,998.48
14
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
JUEGO DE TORNILLO PARA INODORO
1
UD
120
120.00
15
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
REGLETAS DE 3 PIES DE LARGO
3
UD
875.55
2,626.65
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA PARA SUPERFICIES RUGOSAS
2
UD
405
810.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4 PULGADAS
2
UD
255
510.00
18
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
ACERO PLASTICO
1
UD
365
365.00
19
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
SILICON
1
UD
607.5
607.50
20
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO COQUI
2
UD
289.5
579.00
21
15121504 - Aceite hidrául
(...)
15121504 - Aceite hidráulico
2.3.7.1.05
GALON DE ACEITE DE BOMBA DE VACIO
1
UD
2,250
2,250.00
22
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
BARNIZ AISLANTE (ESMALTE)
1
UD
1,213.5
1,213.50
23
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 16
7
FT
223.02
1,561.14
24
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 14
7
FT
201.78
1,412.46
25
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 12
7
FT
150.45
1,053.15
26
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 10
7
FT
168.15
1,177.05
27
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 8
7
FT
175
1,225.00
28
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE USO GENERICO 3M(PARES)
4
UD
1,350
5,400.00
29
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BROCA PARA METALES DE ACERO INOXIDABLE 1/8
4
UD
210
840.00
30
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BROCA PARA METALES DE ACERO INOXIDABLE 1/4
4
UD
436.5
1,746.00
31
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BROCA PARA METALES DE ACERO INOXIDABLE 3/4
4
UD
1,850
7,400.00
32
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BROCA PARA METALES DE ACERO INOXIDABLE 1/2
4
UD
1,417.5
5,670.00
33
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BROCA DE PARED 1/8
4
UD
155
620.00
34
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BROCA DE PARED 1/4
4
UD
335
1,340.00
35
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BROCA DE PARED 3/4
4
UD
375
1,500.00
36
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BROCA DE PARED 1/2
4
UD
350
1,400.00
37
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04
PLANCHA/CARTON DENGLAS
4
UD
3,625.14
14,500.56
38
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA PARA YESO DE CARTON
1
UD
504
504.00
39
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
GALONES DE MASILLA PARA YESO CARTON
2
UD
1,035
2,070.00
40
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMA MACIZA PARA CARRETILLA
3
UD
2,092.5
6,277.50
41
46181811 - Lentes protect
(...)
46181811 - Lentes protectores
2.3.9.9.04
GAFAS PROTECTORA
12
UD
150
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1620433
Informe final de la selección DO1.AWD.1620433
23/08/2024 16:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.576911
La lista de oferentes del proceso IIBI-DAF-CD-2024-0028 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
23/08/2024 16:26
(UTC -4 hours)
Detail