Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
268,951.5 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0102
Request Name:
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 500KW TRIFÁSICA V-480, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 500KW TRIFÁSICA V-480, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2024 14:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/08/2024 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2024 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/08/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/09/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/09/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,977.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.2.02
258,977.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
258,977.56
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
246
1
258,977.56
DOP
Vencido
Cuota de aquiler de planta_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2024 13:40:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio de aquiler de planta_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certficacion f. de aquiler de planta_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de aquiler de planta_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones tecnicas- Alquiler de Planta.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1622635
30/08/2024 10:15
258,977.55 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/08/2024 10:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Electro Servicios Reyes, SRL
258,977.55 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
268,951.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101518 - Servicio de al
(...)
72101518 - Servicio de alquiler de generadores portátiles
2.2.5.2.02
PLANTA ELECTRICA 500KW TRIFASICA V-480
1
UD
122,572.5
122,572.50
2
72101518 - Servicio de al
(...)
72101518 - Servicio de alquiler de generadores portátiles
2.2.5.2.02
CABLES MULTIFIBRA CALIBRE 4/0 CON CONECTORES QUICKCONNECT DE 50 PIES
33
UD
2,330.5
76,906.50
72101518 - Servicio de al
(...)
72101518 - Servicio de alquiler de generadores portátiles
2.2.5.2.02
INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y DESMONTAJE BASICO
1
UD
21,830
21,830.00
4
72101518 - Servicio de al
(...)
72101518 - Servicio de alquiler de generadores portátiles
2.2.5.2.02
TRANSPORTE IDA Y VUELTA ZONA METROPOLITANA
1
UD
47,642.5
47,642.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1622635
Informe final de la selección DO1.AWD.1622635
30/08/2024 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.578243
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0102 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
29/08/2024 13:40
(UTC -4 hours)
Detail