Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,435,225.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0047
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2024 08:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
30/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/08/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,553,774.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,060,509.31
DOP
----
View
2.3.9.2.01
493,265.66
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA
1,553,774.97
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725301705800t2LAY
1
1,553,774.97
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2024 13:27:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROBACION CM47.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1624036
02/09/2024 13:54
1,553,774.97 Dominican Pesos
Final Report:
02/09/2024 13:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kleh National Supply, SRL
1,553,774.97 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,435,225.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS COLOR AZUL
500
UD
17
8,500.00
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X5 ½ DE 4 PARTE
25
UD
1,538.32
38,458.00
3
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 8 ½ X 11
2,000
UD
448.5
897,000.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 14
30
UD
620
18,600.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 11 X 17
10
UD
679
6,790.00
6
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9X12
10,000
UD
8.5
85,000.00
7
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO PARA CARTA
5,000
UD
4
20,000.00
8
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 ½ X 11
4,000
UD
6.5
26,000.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL Y NEGRO
48
UD
72.5
3,480.00
10
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON DE 3 PARTES
300
UD
98
29,400.00
11
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON DE 2 PARTES
300
UD
98
29,400.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS STANDAR
20
UD
590.36
11,807.20
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
MASKING TAPE
20
UD
164.5
3,290.00
14
44101712 - Apiladores de
(...)
44101712 - Apiladores de buzón de correo
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GOMA BANDA (GOMITAS) C/100
40
UD
82.5
3,300.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES, VARIOS COLORES
24
UD
77.5
1,860.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS 50MM
30
UD
98
2,940.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS 33MM
30
UD
69
2,070.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 76MMX76MM
48
UD
63
3,024.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL PARA SELLOS AZUL
24
UD
193.5
4,644.00
20
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GRAPAS STANDART
60
UD
111.5
6,690.00
21
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO CON SOBRES
4,000
UD
35
140,000.00
22
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
ROLLOS DE LABEL 2313
20
UD
875
17,500.00
23
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL AUTOCOPIADO ROSADO ORIGINAL 1/1000
30
UD
938
28,140.00
24
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL AUTOCOPIADO BLANCO ORIGINAL 1/1000
30
UD
625
18,750.00
25
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
6
UD
1,157
6,942.00
26
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAG.
30
UD
598
17,940.00
27
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAPEL CARBON CAJ /100/1
10
UD
370
3,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1624036
Informe final de la selección DO1.AWD.1624036
02/09/2024 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.578952
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0047 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
02/09/2024 13:27
(UTC -4 hours)
Detail