Contract Notice Detail
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Base Total Price:
73,984.47 Dominican Pesos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2024-0334
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANUALIDADES EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ. (Pagar con los fondos Casas de Acogidas).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANUALIDADES EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ. (Pagar con los fondos Casas de Acogidas).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2024 14:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2024 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2024 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2024 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2024 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,984.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
480.32
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,690.03
DOP
----
View
2.3.2.4.01
11,999.75
DOP
----
View
2.3.9.2.01
4,318.94
DOP
----
View
2.3.5.5.01
30,359.73
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,875.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
16,230.35
DOP
----
View
2.3.9.4.01
4,080.34
DOP
----
View
2.3.3.2.01
949.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
73,984.45
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17244334347071zfsd
1
73,984.45
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2024 15:13:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/08/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio materiales.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones o ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Especificaciones o ficha técnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1619328
22/08/2024 15:47
73,984.47 Dominican Pesos
Final Report:
22/08/2024 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Encajes La Rosario, SRL
73,984.47 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
73,984.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(50. Salta de cristales número 8.)
50
UD
50
2,500.00
2
27112906 - Pistolas de ca
(...)
27112906 - Pistolas de calafateado
2.3.6.3.04
(3. Pistola Grande de Silicón).
3
UD
625
1,875.00
3
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
(3. paquetes de velas de silicón gruesa 35/1 )
3
UD
750
2,250.00
4
60122908 - Accesorios de
(...)
60122908 - Accesorios de cuentas
2.3.9.4.01
(12.Paquetes de pétalos de Rosas plateados.)
12
UD
249.99
2,999.88
5
60122908 - Accesorios de
(...)
60122908 - Accesorios de cuentas
2.3.9.4.01
(12.Paquetes de pétalos Rosas fu-3355.)
12
UD
90
1,080.00
6
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
1.(ROLLO RAYTON PLATEADO lOYDA GRANDE)
1
UD
949.99
949.99
7
47121813 - Cuchillas de r
(...)
47121813 - Cuchillas de repuesto para raspadores
2.3.9.8.01
(3.RESPUESTO D/ CUCHTLLA 10pcs)
3
UD
50
150.00
8
22101703 - Cuchillas o di
(...)
22101703 - Cuchillas o dientes u otros filos cortantes
2.3.9.8.01
(3.CUCHILLAS UTILITY)
3
UD
110
330.00
9
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
(12.CINTA SATIN 1.5'' ROJO SOYDS)
12
UD
290
3,480.00
10
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
(12.R/CINTA SATINADA 2PLG AMARILL.O MA]Z 5OYD)
12
UD
350
4,200.00
11
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
(12.R/CINTA SATINADA 2PLG VAR]OS COL 33YDg).
12
UD
185
2,220.00
12
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
(12.R/C]NTA SAT]NADA 33YD 7.1/2 DORADO)
12
UD
150
1,800.00
13
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
12.(R,CINTA Satín 1X5O YDS VERDE OL]VA 6118)
12
UD
190
2,280.00
14
53112002 - Cordones para
(...)
53112002 - Cordones para zapatos
2.3.9.8.02
(6.CORDON FINO 3 COLOR)
6
UD
390
2,340.00
15
53112002 - Cordones para
(...)
53112002 - Cordones para zapatos
2.3.9.8.02
(6.R/ CORDON FINO VARIOS COLORES)
6
UD
225
1,350.00
16
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(4.PAQ/PERLAS PLASTICAS # 10 MfV)
4
UD
949.99
3,799.96
17
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
4.PERLA CORRUGADA NO, t4 Y 76)
4
UD
850
3,400.00
18
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(4.PAQUETE DE PERLAS ]/6 BLANCAS)
4
UD
1,299.99
5,199.96
19
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(4.PAQ D/PERLAS 8 mm1/500G)
4
UD
985.01
3,940.04
20
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
4.(PIEDRA FORMA D/CRISTAL)
4
UD
590
2,360.00
21
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(8.PAQT DE BOLAS REF 5402)
8
UD
440
3,520.00
22
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(24.RAISTON C/PIEDRA COLORES VARIOS)
24
UD
235
5,640.00
23
53111802 - Sandalias para
(...)
53111802 - Sandalias para mujer
2.3.2.4.01
96.CHANCLETA CHIC ChAC)
96
UD
125
12,000.00
24
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
(36.SiLiCON Liquido MERLETTO 100M1)
36
UD
119.99
4,319.64
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1619328
Informe final de la selección DO1.AWD.1619328
22/08/2024 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.576433
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0334 publicada por Ministerio de la Mujer
22/08/2024 15:13
(UTC -4 hours)
Detail