Contract Notice Detail
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Base Total Price:
231,957.5 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2024-0066
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2024 10:01:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/08/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,958.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
413.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
38,869.20
DOP
----
View
2.3.9.5.01
29,895.30
DOP
----
View
2.3.3.2.01
162,781.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
231,958.50
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724940779511lXSe0
1
231,958.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2024 15:13:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Solicitud Materiales de Higiene y Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud Materiales de Higiene y Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Materiales de Higiene y Limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award Date
Award Value
DO1.AWD.1618938
22/08/2024 11:19
231,958.5 Dominican Pesos
Final Report:
22/08/2024 11:19
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Document(s)
GTG Industrial, SRL
231,958.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ACCESORIOS
-
Subtotal
413.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES 16 ONZA
10
UD
41.3
413.00
1.2
MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
-
Subtotal
38,868.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
20
UD
193.52
3,870.40
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN GEL
11
UD
171.1
1,882.10
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN VELON
12
UD
466.1
5,593.20
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA, AMBIENTADOR OLOR CONCENTRADO
75
UD
51.92
3,894.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
RESPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO VARIADO
7
UD
383.5
2,684.50
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR LIQUIDO CONCENTRADO
10
GAL
147.5
1,475.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
MAQUINA AMBIENTADOR ELECTRICO VARIADO
7
UD
348.1
2,436.70
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CONCENTRADO
10
UD
61.36
613.60
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL CONCENTRADO
12
GAL
501.5
6,018.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
5
UD
147.5
737.50
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CONCENTRADO VARIOS SABORES
12
PAQ
383.5
4,602.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJA CON BRILLO
30
UD
29.5
885.00
14
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES
2
GAL
141.6
283.20
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRAS (PAÑITOS)
25
UD
51.92
1,298.00
16
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO RECTANGULAR 12LTS S/T
5
UD
295
1,475.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES REFORZADOS, COLOR NEGRO FUERTS Y RESISTENTES
10
UD
112
1,120.00
1.3
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
-
Subtotal
162,781.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA BLANCO, CORRUGADO, GOFRADO,PRE CORTADO 12/1
35
PAQ
2,743.5
96,022.50
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 100 PIES,BLANCO,CORRUGADO,GOFRADO,PRE CORTADO Y DOBLE HOJA
35
PAQ
1,286.2
45,017.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PARA COCINA
15
PAQ
1,091.5
16,372.50
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PARA MESA 500/1
2
PAQ
1,062
2,124.00
22
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
FILTRO PARA CAFETERA 200/1
10
PAQ
324.5
3,245.00
1.4
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR
-
Subtotal
29,895.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES BIOODEGRADABLES DE CARTON NO7
3
CAJ
1,528.1
4,584.30
26
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE CARTON TIPO CONO 4.5 ONZA
3
CAJ
3,658
10,974.00
27
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE CARTON NO.4
10
CAJ
1,180
11,800.00
28
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES PLASTICOS NO.7
1
CAJ
2,537
2,537.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1618938
Informe final de la selección DO1.AWD.1618938
22/08/2024 11:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.576097
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2024-0066 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
21/08/2024 15:13
(UTC -4 hours)
Detail